你好,質量問題,你單位給對方開銷售折讓的附屬發(fā)票,然后沖收入就行。
老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應收賬款。等開票給客戶時:接:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額。 客服誤多多付300,退給客戶,我改怎樣做?
老師,我方給客戶提供充值卡服務:①客戶消費時 借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入(未開要收入)、銷項稅額。客戶開票后 貸:-主營業(yè)務收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業(yè)務收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師,您好!我們是物流行業(yè)的,由于運輸過程中出現(xiàn)事故,導致需要給客戶賠償,在上月做賬的時候已經做了借:應收賬款 12萬,貸:主營業(yè)務收入 12萬,這個月要做客戶賠償5萬,我直接就做了借:營業(yè)外支出—賠償款 5萬,貸:應收賬款 5萬,最終做出來我的報表不平,是不是中間少了一個過度科目了
老師,我給客戶供貨, 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 貸,銷項稅款 中間出了質量賠償,我賠付給客戶,是不是應該客戶給我開收據(jù)的
老師你好,公司銷售商品出去,商品質量有問題,賠償給客戶的款項,1、借:營業(yè)外收入,貸:應收賬款,2,借:營業(yè)外支出,貸:應收賬款,這兩個分錄哪個正確呢
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產稅
老師好,想問一下領了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
他只想簡單的操作,他的意思我賠付他一萬,那是不是就是他給我開一萬的收據(jù)。
可以的,你單位做營業(yè)外支出。
因為我有應收賬款5萬,然后對方想要沖減應收賬款,那個這個賠付的一萬如何做賬呀
借、營業(yè)外支出、貸、應收賬款。
那老師收據(jù)的話怎么開呀,收據(jù)上會體現(xiàn)付款方式,收據(jù)到底客戶開給我還是我開給客戶呀?
收據(jù), 本單位扣除某某企業(yè)xx業(yè)務質量扣款1萬元。
那老師,是不是收款方式也不需要寫了,因為直接從應收賬款中扣除了,沒有實際支付
你可以寫上從貨款里面扣除,
那老師這個收據(jù)是我開給客戶的對吧
這個客戶給你開的
謝謝郭老師明白啦
不用客氣,工作愉快
老師再次確認一下,我這邊是應收賬款,是我賠給客戶,按照你教我的收據(jù)格式確定是客戶開給我對吧!
是的是的,收據(jù)是收款人,你單位是支付人不是嗎?
明白啦老師
不用客氣,工作愉快。