損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎
混凝土這個(gè)行業(yè)的話,他是一個(gè)月跟客戶對(duì)一次賬,客戶付多少錢,我們就開多少,有可能這個(gè)月打了20萬(wàn)的混凝土,但我只確認(rèn)了10萬(wàn)的應(yīng)收賬款,我直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸原材料10萬(wàn),但我進(jìn)銷存系統(tǒng)導(dǎo)出來的是打20萬(wàn)混凝土所耗用的原材料,而且進(jìn)銷存系統(tǒng)是按照月末一次加權(quán)平均法算的,我沒有確認(rèn)收入的10萬(wàn)耗用的原材料放到哪個(gè)科目里呀,如果沒確認(rèn)收入的耗用的原材料不做賬的話,跟進(jìn)銷存系統(tǒng)又對(duì)不上 ,
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬(wàn)貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬(wàn)元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬(wàn),現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 貸:銀行存款 7萬(wàn) 2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 7萬(wàn) 3.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -7萬(wàn)
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,您好!我們是物流行業(yè)的,由于運(yùn)輸過程中出現(xiàn)事故,導(dǎo)致需要給客戶賠償,在上月做賬的時(shí)候已經(jīng)做了借:應(yīng)收賬款 12萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 12萬(wàn),這個(gè)月要做客戶賠償5萬(wàn),我直接就做了借:營(yíng)業(yè)外支出—賠償款 5萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款 5萬(wàn),最終做出來我的報(bào)表不平,是不是中間少了一個(gè)過度科目了
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
請(qǐng)問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
來個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?什么時(shí)候計(jì)提折舊?消防車還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請(qǐng)教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫(kù),的賬務(wù)處理,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購(gòu)買紙巾,老板辦公司用的,計(jì)入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表出現(xiàn)的情況是負(fù)債及所有者權(quán)益多了,多出來的金額剛好是這筆業(yè)務(wù)的金額
你好,你看下科目余額表是平衡的嗎?
看過了,科目余額表是平的,就是剛好是這筆金額的差額,我在想是不是我這筆分錄做錯(cuò)了
截圖你的科目余額表看下
這是科目余額表
不對(duì),你的這個(gè)怎么借貸不一樣,左邊借貸不平衡啊。
哪里不平衡,我這個(gè)是在試算那里看了 是平的呀,麻煩老師幫忙看看,才開始弄這個(gè)不太懂
你好,你的期末未分配利潤(rùn)是多少?
期末未分配利潤(rùn)237854.37
不對(duì),你這個(gè)金額不對(duì),你這個(gè)金額怎么出來的,應(yīng)該是你本年利潤(rùn)的那個(gè)余額,加上期初未分配利潤(rùn),但是你期初未分配利潤(rùn)又沒有,所以直接就是本年利潤(rùn)的余額。
老師,我理解了,謝謝!
已經(jīng)找出原因,報(bào)表平了,非常感謝
不用客氣,工作愉快。