您好!有這2個就行,打印出來作為原始單據(jù)
老師我想問下我們這邊之前有一批別的公司購買的車輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對方幫這些車輛要回,但是之前發(fā)票也是開的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車輛要還給對方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
旅游公司內(nèi)賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師我們診所新成立的 然后買的病床是在網(wǎng)上買的,然后同事付的錢,今天要了發(fā)票,那會計分錄要借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款嗎 我手里只有一張發(fā)票 還有他網(wǎng)購付款截圖 還需要什么嗎
老師我們診所新成立的 然后買的病床是在網(wǎng)上買的,然后同事付的錢,今天要了發(fā)票,那會計分錄要借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款嗎 我手里只有一張發(fā)票 還有他網(wǎng)購付款截圖 還需要什么嗎
公司是買課程的,比如賣會計課,開票怎么開
老師,下面標紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡易計稅項目3%,按1%預繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬三個點的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
老師,利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊
老師麻煩問一下,我在裝訂2024年的財務(wù)報表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報日期是2024年1月10號,需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,我建賬套的時候月份選錯了,怎么更改?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個