您好,不需要要的,我們摘要就寫工作餐費,這樣就是不能量化到個人的福利(不知道每個人吃了多少),這樣就不用交個稅的
請問老師,單位購買的洗漱用品一萬多元的,按照部門分配發(fā)放給個部門的員工,平均每人150元吧,請問這個還用合并繳納個稅嗎?就是預(yù)算的時候計算的平均每個員工去大約多少錢?請問這種情況需要繳納個稅嗎?
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
老師您好!我問一下,A公司員工工資3000元,餐補(bǔ)300元,員工在B公司食堂吃飯餐費200元,A公司需要把餐費200元轉(zhuǎn)給B公司。這個怎么計提工資,及支付餐費分錄,申報個人所得稅是多少呢
員工中午吃飯,單位直接交給食堂部分錢,員工每餐拿3元,這種情況員工需要申報個稅么?
老師,我們員工自己采買食材自己做飯,請問這個菜錢我們固定每個月按人頭打入一個員工的賬號,這個屬于福利費,我們這種方式屬于內(nèi)部食堂么? 企業(yè)內(nèi)部設(shè)立員工食堂,將餐費補(bǔ)貼撥付給食堂的支出,職工福利費應(yīng)該單獨設(shè)置賬冊,請問需要什么才能稅前扣除? 轉(zhuǎn)給固定賬戶后,結(jié)算票據(jù)后,結(jié)余的費用,這部分需要退回么?還是不用退回也可以按照轉(zhuǎn)出的菜錢來稅前扣除?
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費用~社保費,單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進(jìn)項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?