您好,只 有人工費我們就只暫估這個人工費嘛 借:應(yīng)收或銀行 54 貸:主營業(yè)務(wù)收入 54/1.06 銷項稅 54/1.06*6% 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (這個分錄是暫估的)
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師但是我們的項目周期是6個月完工,也就是說這6個月的人工工資都要確認為成本,那怎么做賬務(wù)處理呀
您好,我們7月不是確認收入了么,不能沒有成本全是利潤交所得稅呀,就暫估一個成本,以后實際發(fā)生人工費,我們當月發(fā)生多少就記多少,再沖回我們暫估成本(也是沖這個金額),最后一個月把暫估沖完
意思是我按照項目周期六個月來暫估,等項目結(jié)束后沖暫估對吧?那這六個月我在計提和發(fā)放工資時分錄怎么做呀 因為其實這些是成本
您好,是的,按照項目周期六個月來暫估,每個月要沖回實際發(fā)生的金額 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資B 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資B (這個分錄是暫估的) 實際月發(fā)時 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 A貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 A(這個分錄真實的) 借::應(yīng)付職工薪酬-工資A? ?貸:銀行A 同時沖回相同金額 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資-A 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-A
好的老師,但是協(xié)議是6月6日簽的,但是6月份工資已經(jīng)走費用了,這個還需要調(diào)整嗎
您好,那不需要的哇,我們只暫估未來的
好的 老師工資是按照實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)呢
您好,工資是按照應(yīng)發(fā)數(shù)? 入賬哦
老師那具體分錄就是:開票當月: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 下月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 然后每月都如此 等最后一個月項目完成時: 沖暫估成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-工資。貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 因為收入確認只是在7月份,收入成本配比原則,之后幾個月沒有收入每月是不是也不應(yīng)該有成本老師是這么理解嗎?
您好,這樣也行的,只在最后一個月沖回,實際發(fā)的和暫估的多少有差異我們再補提或沖減
好的老師因為工資正常要每月計提嘛,這樣的話就相當于在7月份一次性把這半年的工資計提了對嗎?之后幾個月只需要在發(fā)放時做支付的分錄不再進行計提是這么理解嗎?
您好,是的,可以這么理解, 我是想每月計提的,我上面寫的分錄就是,您現(xiàn)在的分錄也行的
老師最后一個問題,社保和公積金是不是也要一并計入成本呀?還是只計工資部分呢
您好,一并計入成本的哦,個人部分是從工資里扣的