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老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務(wù)費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術(shù)服務(wù)

2024-08-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-14 10:32

您好,只 有人工費我們就只暫估這個人工費嘛 借:應(yīng)收或銀行 54 貸:主營業(yè)務(wù)收入 54/1.06 銷項稅 54/1.06*6% 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (這個分錄是暫估的)

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 10:34

老師但是我們的項目周期是6個月完工,也就是說這6個月的人工工資都要確認為成本,那怎么做賬務(wù)處理呀

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齊紅老師 解答 2024-08-14 10:41

您好,我們7月不是確認收入了么,不能沒有成本全是利潤交所得稅呀,就暫估一個成本,以后實際發(fā)生人工費,我們當月發(fā)生多少就記多少,再沖回我們暫估成本(也是沖這個金額),最后一個月把暫估沖完

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 10:43

意思是我按照項目周期六個月來暫估,等項目結(jié)束后沖暫估對吧?那這六個月我在計提和發(fā)放工資時分錄怎么做呀 因為其實這些是成本

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齊紅老師 解答 2024-08-14 10:52

您好,是的,按照項目周期六個月來暫估,每個月要沖回實際發(fā)生的金額 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資B 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資B (這個分錄是暫估的) 實際月發(fā)時 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 A貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 A(這個分錄真實的) 借::應(yīng)付職工薪酬-工資A? ?貸:銀行A 同時沖回相同金額 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資-A 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-A

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 11:07

好的老師,但是協(xié)議是6月6日簽的,但是6月份工資已經(jīng)走費用了,這個還需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 11:07

您好,那不需要的哇,我們只暫估未來的

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 11:15

好的 老師工資是按照實發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)呢

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齊紅老師 解答 2024-08-14 11:16

您好,工資是按照應(yīng)發(fā)數(shù)? 入賬哦

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 11:30

老師那具體分錄就是:開票當月: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 下月發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 然后每月都如此 等最后一個月項目完成時: 沖暫估成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-工資。貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 因為收入確認只是在7月份,收入成本配比原則,之后幾個月沒有收入每月是不是也不應(yīng)該有成本老師是這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-14 11:32

您好,這樣也行的,只在最后一個月沖回,實際發(fā)的和暫估的多少有差異我們再補提或沖減

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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 11:37

好的老師因為工資正常要每月計提嘛,這樣的話就相當于在7月份一次性把這半年的工資計提了對嗎?之后幾個月只需要在發(fā)放時做支付的分錄不再進行計提是這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-14 11:40

您好,是的,可以這么理解, 我是想每月計提的,我上面寫的分錄就是,您現(xiàn)在的分錄也行的

您好,是的,可以這么理解,
我是想每月計提的,我上面寫的分錄就是,您現(xiàn)在的分錄也行的
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快賬用戶3038 追問 2024-08-14 13:03

老師最后一個問題,社保和公積金是不是也要一并計入成本呀?還是只計工資部分呢

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齊紅老師 解答 2024-08-14 13:09

您好,一并計入成本的哦,個人部分是從工資里扣的

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您好 發(fā)生的成本通過勞務(wù)成本科目進行歸集 您業(yè)務(wù)還沒有全部發(fā)生 不應(yīng)該全部一次性確認收入 應(yīng)該根據(jù)進度
2024-08-14
您好,只 有人工費我們就只暫估這個人工費嘛 借:應(yīng)收或銀行 54 貸:主營業(yè)務(wù)收入 54/1.06 銷項稅 54/1.06*6% 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 (這個分錄是暫估的)
2024-08-14
1.按照相關(guān)規(guī)定,開具發(fā)票的當月應(yīng)當確認收入。除非是分幾個月開具發(fā)票,否則不能先走預(yù)收,等半年后項目完工再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2.雖然按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,在項目未完成時可能不滿足確認收入的所有條件,但由于已經(jīng)開具了發(fā)票,根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為開具發(fā)票的當天。不過,企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的發(fā)生時間則不一定是開具發(fā)票的當天,而是要根據(jù)提供的應(yīng)稅服務(wù)的種類來確認。在這種情況下,會計上一般不確認收入。 對于該筆業(yè)務(wù)的成本歸集,由于本次比較特殊,除了人工工資外其他費用未產(chǎn)生,那么在確認收入的當月,可以先將人工工資歸集到成本中
2024-08-14
第一個:不需要確認了,提供了服務(wù)之后確認收入。 第二個:可以的。 第三個:分攤按月確認收入。
2024-08-14
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經(jīng)開始營業(yè)了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒問題的
2023-07-08
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