您好 不好意思 沒(méi)注意點(diǎn)快了 沒(méi)看見(jiàn)是向王會(huì)提問(wèn)的 實(shí)在抱歉 對(duì)不起 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方可以開現(xiàn)金收款收據(jù)給您單位嗎 要蓋對(duì)方單位財(cái)務(wù)專用章或者公章
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開,大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說(shuō)開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
郭老師,麻煩問(wèn)下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問(wèn)題 一、我們把張某個(gè)人房子租過(guò)來(lái),簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們?cè)诎褟埬撤孔幽匙饨oA公司,租期一年18900元,含稅價(jià),并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個(gè)方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個(gè)委托協(xié)議,我們租出去并給對(duì)方公司開了租賃發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,公司給A客戶開票113萬(wàn)(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷項(xiàng)開的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤(rùn),我不知道怎么做賬,想了一下,做出來(lái)的分錄好像都不對(duì),左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
王會(huì)你好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你一下啊,我這邊有一張?zhí)撻_的發(fā)票,麻煩你幫我看看啊 公司三年前簽了一個(gè)服務(wù)合同,含稅價(jià)118000 ,但是開過(guò)來(lái)一張含稅價(jià)186700的普票,當(dāng)時(shí)直接做了費(fèi)用,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬,如果要對(duì)方公司紅沖的話有點(diǎn)麻煩,不處理的話怕被查,我想著現(xiàn)在能不能簽一份補(bǔ)充協(xié)議,然后走現(xiàn)金把這筆賬給平掉啊
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬(wàn)可以放款當(dāng)天取現(xiàn)嗎
你好老師,個(gè)人消費(fèi)開的發(fā)票能入賬嗎,比如護(hù)膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務(wù)如何處理
咨詢下我們干電力工程的因?yàn)橘Y質(zhì)原因分公司員工的社保都交在總公司里 現(xiàn)在想在分公司繳納公積金 這樣稅務(wù)上會(huì)有什么影響嗎
老師計(jì)算國(guó)債利息時(shí)全年按照多少天計(jì)算,金融機(jī)構(gòu)貸款全年按多少天計(jì)算?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,2025年4月出口發(fā)票按報(bào)關(guān)單上商品名稱開了5項(xiàng),5月退稅退了報(bào)關(guān)單上的三個(gè)商品,另外兩個(gè)要視同內(nèi)銷,請(qǐng)問(wèn)視同內(nèi)銷的收入填在6月份增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置。
不明白序號(hào)五資本化期間閑置資金的月份數(shù)是怎么得出來(lái)的
董孝斌老師哪發(fā)工資是把個(gè)稅扣下是不,哪他們這種現(xiàn)在才發(fā)5月的工資,4月26日到5月25日,哪現(xiàn)在發(fā)工資我還得算超過(guò)5000元以上的給工人算好,每超過(guò)的我就得算,有每個(gè)月的稅率表不
不好意思啊老師,我剛看到,就是問(wèn)您呢老師 收據(jù)是可以開的,公章也可以蓋的老師
老師,您的意思是只要收據(jù)和補(bǔ)充協(xié)議能蓋章,就可以是嗎?
只要收據(jù)和補(bǔ)充協(xié)議能蓋章,就可以? 是的? 不要一次性就支付十幾萬(wàn)的現(xiàn)金 一次弄個(gè)2萬(wàn)? 隔一個(gè)月弄一次?
好的老師,謝謝你
老師,如果我不走現(xiàn)金,走公戶也是可以的,對(duì)嗎?如果這筆業(yè)務(wù)不處理的話,我們就屬于虛增成本嗎老師?
不走現(xiàn)金,走公戶也是可以的,對(duì)的 這筆業(yè)務(wù)不處理的話 把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目 這樣的話 就是應(yīng)付款沒(méi)有支付 增加了營(yíng)業(yè)外收入 增加利潤(rùn) 收到這張發(fā)票就沒(méi)有任何意義? 減少成本 增加營(yíng)業(yè)外收入金額相等對(duì)單位利潤(rùn)沒(méi)有影響
好的老師,謝謝你哦
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
非常感謝?。?!
非常感謝?。?!
不要這么客氣哈都是我們應(yīng)該做的