報(bào)個稅時 要錄上社保個人部分
老師,請問公司每月都有給員工購買社保,申報(bào)個稅時,個人承擔(dān)社保部分也要錄數(shù)申報(bào)對嗎?像今年4月一下子給員工買了2月至6月的社保,請問申報(bào)個稅時,已過申報(bào)期月份的社保個人承擔(dān)部分如何申報(bào)?
個別員工7月沒有工資,但是購買社保,在個稅申報(bào)時,應(yīng)發(fā)工資為0,個人社保部分不體現(xiàn)數(shù)據(jù)是否有風(fēng)險(xiǎn)
@郭老師,如果員工當(dāng)月沒有發(fā)工資,那申報(bào)個稅的時候還需要扣除社保的個人部分嗎?社保是有正常繳納的
員工當(dāng)月沒有發(fā)工資,但是有買社保,那申報(bào)個稅時需要填寫社保部分嗎
老師,你好,請問如果員工6月沒有工資但有買社保,報(bào)個稅時要不要錄上社保個人部分?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報(bào)5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
但是他6月份沒發(fā)工資哦
本期收入也填寫個人社保部分