當受票方已進行用途確認時,由購銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務平臺發(fā)起《紅字信息確認單》,經(jīng)對方確認后開具紅字發(fā)票。受票方已將發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,應當暫依《確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,與《確認單》一并作為記賬憑證。 進項轉出的稅款屬期是確認單開具月。即受票方在確認單開具的當月,就要將紅字發(fā)票對應的進項稅額進行轉出處理,而不是等到收到紅票的月份再進行轉出。
業(yè)務實際發(fā)生在11月,但是賬單要在12月確認并在12月收款,發(fā)票也在12月開出,賬務中如果按權責發(fā)生制在11月先確認收入,12月開票出來后是否需要紅沖11月確認的收入
老師!全電發(fā)票紅沖,開票方開具全電發(fā)票后受票方未做用途確認及入賬確認說的意思是只要開票方?jīng)]進行抵扣,無需受票方確認嗎?這個跟跨月發(fā)票沒關系嗎?
老師,有一張今年4月份的開出去的普票,要退回紅沖了重開,我開具信息確認單然后開具紅字發(fā)票,開具的信息確認單需要對方確認嗎,普票對方不用勾選認證,這還需要對方確認嗎
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購買方除了要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再次確認嗎 2.如果是購買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認單”中確認,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中再確認嗎?等待銷售方確認完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購買方再確認下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認的稅票,在“紅字發(fā)票確認信息處理”中點擊確認,提交給購買方后,購買方再確認是什么樣的操作?
請問老師,跨月沖紅只能開具紅字負數(shù)發(fā)票是不,增值稅用途狀態(tài)顯示已確認,這個是不是在申請紅字負數(shù)時就需要對方確認才能開出來
銀行對公戶,要稅務備案,但是客戶老是發(fā)不全圖片,圖片正好拍的沒有開戶日期,也就瞎寫了個開戶時間,沒關系吧。
老師您好:請教一下我在上月底開發(fā)票后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,(已來不急沖紅)我已交稅,在次月沖紅了,我該怎么處理這張紅字發(fā)票?
營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍一般項目和許可項目有什么區(qū)別嗎?
老師,因不可抗力導致的房屋毀損,房屋過戶登記未交付,還能解除合同嗎?法條是什么
老師,麻煩給看一下,開的這個發(fā)票有問題嗎,前邊大類事服務,后邊又開出來,維修費
老師您好,電子專用發(fā)票可以開多少行,行多怎么開
收到客戶3000元,因可以不滿意退單3000元+2000違約金,怎么記賬
現(xiàn)在原產(chǎn)地證如何辦理?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算金額,要不要寫在利潤表減所得稅費用一檔呢
老師,今年三月份開了一張專票,七月末發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了?怎么處理合適?全部紅沖重新開?還是沖掉多開的一部分就行?怎么處理合適