是的 這個發(fā)票,對方如果沒有勾選,你們可以開紅字確認單,然后發(fā)給對方。需要對方確認了之后,你們才能紅沖。

老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認,那我要開具紅字發(fā)票就是需要對方確認了我才可以開嗎
老師好,問下已給對方開票,然后需要紅沖這個發(fā)票,如果對方已認證,是不是對方那邊提交申請負數(shù)紅字表?
藍字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍字金額負數(shù),請問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要別的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍字信息
作廢數(shù)電票 的 紅字發(fā)票確認信息錄入 選擇對應(yīng)藍字發(fā)票后,這張票顯示: 增值稅用途狀態(tài) 消費稅用途狀態(tài) 入賬狀態(tài) 這三個都顯示:未勾選 未勾選 未入賬 請問 就不用去 紅字信息確認單處理和紅字發(fā)票開具 對?
請問老師本月開的全電發(fā)票想沖紅,但是對方已經(jīng)做了用途確定,我只能給他開紅字確認單,讓他確認之后才能沖紅,但是對方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發(fā)票紅沖的,因為對方答應(yīng)見票付款沒有付款。
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導(dǎo)不錯呢?
我這邊在申請時,顯示增值稅用途狀態(tài)是已確認,消費稅用途狀態(tài)是未勾選,入賬狀態(tài)是未入賬
你好,那就是沒有勾選入賬 可以問一下銷售方
但是增值稅用途是“已確認”啊
可是他的狀態(tài)是未入賬 他這個勾選了吧 認證了的意思啊
我也不知道這現(xiàn)在什么意思
這個不需要對方確認的。
可是系統(tǒng)提交后他提示對方確認后直接生成紅字發(fā)票,這種要確認嗎,請老師幫忙確定清楚,謝謝
增值稅用途狀態(tài)顯示為“已確認”,通常表示對方已經(jīng)完成了抵扣操作 入賬狀態(tài)未入賬并不意味著沒有選擇入賬標識 這個很確定
那這到底是用不用對方確認啊,請老師看看我發(fā)的申請界面的圖片,對方這個顯示到底是什么情況,他們到底是抵扣沒,現(xiàn)在提示要對方確認的
他抵扣的增值稅, 需要對方確認 對于購方已進行勾選確認或入賬確認的,則需要購銷雙方中的一方發(fā)起紅字開具流程,經(jīng)對方確認后才可由開票方開具紅字發(fā)票。
再請問一下,我今天如果沖紅了6月的一張發(fā)票,是我2季度還未申報的狀態(tài)沖紅的,我沖紅后這張票在后天2季度申報報稅的時候是什么狀態(tài)呢,是已經(jīng)被沖紅了還是說還是原來的正數(shù)存在的發(fā)票等待交稅呢
一樣的狀態(tài) 你全部紅沖他的狀態(tài)就是全部紅沖 但是不管狀態(tài)是啥 你都要在第二季度交稅
要先在2季度足額交稅,7月是3季度,在3季度在把這個交過稅的紅字的稅在抵減3季度總的稅額,是這樣嗎
是的,對的,是這么做的。
請問這沖紅后會影響我申報數(shù)據(jù)比對不
只要你的合計銷售額不是負數(shù)的話就不影響
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快