你好同學(xué),開具的信息確認(rèn)單不需要對方確認(rèn)的。
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,不管對方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來,通過開具紅字信息表,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
我們是全電發(fā)票試點(diǎn)企業(yè),需要開具紅字專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在我們提交了紅字信息確認(rèn)表,需要對方確認(rèn)一下這張紅字信息表,對方是用稅務(wù)ukey的,在什么地方確認(rèn)
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對方確認(rèn)了我才可以開嗎
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
上個(gè)月的發(fā)票 對方還沒認(rèn)證 是我們自己(銷售方)開紅字信息表嗎?然后需要購買方(對方)點(diǎn)確認(rèn)嗎?對方要在哪里找到紅字信息表點(diǎn)確認(rèn)?
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
那就是我自己填寫信息確認(rèn)單,開具紅字發(fā)票就可以了哈
對方應(yīng)該可以在電子稅務(wù)局能自動(dòng)收到我開具的信息單把
你好同學(xué),您自己填寫信息確認(rèn)單,開具紅字發(fā)票就可以了;對方不能自動(dòng)收到您開具的信息單。
但是如果是專票,需要對方確認(rèn)吧,因?yàn)樯婕暗焦催x認(rèn)證的事情
你好同學(xué),是的,如果購買方取得專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
小規(guī)模開的普票就不需要 對方確認(rèn)哈
愛思考的同學(xué),是這樣的呢!