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老師,只有銷項,進項沒認證,有期末留抵數(shù),分錄怎么做

2024-08-12 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-12 15:21

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2860 追問 2024-08-12 15:23

準備弄一個那個就是養(yǎng)雞,我們給養(yǎng)雞場的代理做這種養(yǎng)殖,比如雞鴨魚這種。產品的,這屬于農產品公司嗎?你看要注冊個什么樣的公司

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:26

就是注冊農產品養(yǎng)殖或者種植公司

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-12
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-26
同學你好,按照銷項稅額結轉進項稅額
2021-05-11
同學你好 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項稅
2024-02-28
學員你好,這種情況可以不做分錄的
2022-04-04
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