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老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會(huì)計(jì)科目是什么呢?借方貸方是什么呢?謝謝

2024-08-11 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-11 17:31

你好,還轉(zhuǎn)回到飲應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:34

之前財(cái)政部有回復(fù),不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只用每次需要繳稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)對(duì)科目歸集,科目余額會(huì)反映

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:36

老師好,起初余額2000,是在借方還是貸方呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:37

之前的分錄發(fā)下吧,看和我理解的一樣吧

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:38

之前沒有分錄,剛從記賬公司接來,有2000的余額,應(yīng)該在借方還是貸方呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:39

正常是不轉(zhuǎn)出的,因?yàn)槭橇舻?在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)的借方余額

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:40

一般納稅人,也就是增值稅有2000的留底,這個(gè)月想抵扣了,會(huì)計(jì)科目借方和貸方分別是什么呢?

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:42

怎么提現(xiàn)在借方呢?起初建賬時(shí)是負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:45

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)分錄,沒有抵完還在就還在借方 借:費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:47

抵扣后仍有留抵是不做分錄的

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:48

起初建賬在借方,因?yàn)槭秦?fù)債類科目,貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:48

有一個(gè)起初建賬,增值稅留底2000,放在哪個(gè)科目里呢?是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:49

如果抵扣需要繳稅,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是需要交的金額

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:49

在哪個(gè)科目的借方,提現(xiàn)在數(shù)字上是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:50

放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)科目,放借方正數(shù)2000

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快賬用戶6021 追問 2024-08-11 17:50

提現(xiàn)在數(shù)字上是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-11 17:52

三級(jí)明細(xì)科目是借方正數(shù)的 一級(jí)科目會(huì)顯示貸方負(fù)數(shù)

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你好,還轉(zhuǎn)回到飲應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024-08-11
同學(xué)你好,這個(gè)月想抵扣了,到月底,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)等轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后,按轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。即月底時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2024-08-11
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)-留底
2024-08-11
你好,根據(jù)你上月做的 抵扣后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅(你上月做的具體科目)
2024-08-11
同學(xué)你好,你既然放在轉(zhuǎn)出未交增值稅那個(gè)科目里,那你這個(gè)月要抵扣的話也是從這個(gè)科目里面轉(zhuǎn)出來
2024-08-11
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