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老師,我本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),留底了100,那我轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅怎么做,還有這兩個(gè)科目借貸方代表什么呢?

2021-09-07 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-07 15:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:37

借方都是表示留底 貸方表示需要交的

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快賬用戶9455 追問(wèn) 2021-09-07 15:42

老師,那我留底的話是,借轉(zhuǎn)出未交增值稅-100貸未交增值稅-100,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:45

做的上面的分錄就可以轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就行。

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快賬用戶9455 追問(wèn) 2021-09-07 15:46

老師,可以寫個(gè)分錄我呢

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齊紅老師 解答 2021-09-07 15:49

上面的分錄我給你寫了,但是不知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少,沒(méi)有給你帶數(shù)據(jù)去。

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2021-09-07
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-08-10
可以的,可以這么做的
2024-07-31
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-10-14
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