你好,根據(jù)你上月做的 抵扣后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅(你上月做的具體科目)
老師好,增值稅留底1000,我這是起初建賬,放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里呢?謝謝
老師好,增值稅留底1000,我這是起初建賬,放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里呢?有應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一般納稅人,應(yīng)該是哪個(gè)呢? 謝謝
老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會(huì)計(jì)科目是什么呢?謝謝
老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會(huì)計(jì)科目是什么呢?謝謝
老師好,一般納稅人,上個(gè)月增值稅留底2000,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,這個(gè)月想抵扣了,會(huì)計(jì)科目是什么呢?借方貸方是什么呢?謝謝
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,正常只能開(kāi)收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買(mǎi)藥易通軟件,用什么分錄做賬