同學(xué)你好,是這樣的,先沖暫估再入賬
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實際收到11萬的貨,應(yīng)付賬款也是11萬,但是對方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
郭老師,本季也有銷售收入,購進發(fā)票31萬中21萬是暫估開的票,20萬沖了暫估,剩1萬十其他購入共11萬作了本季庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了本季銷售成本,是這樣嗎
老師你好,請問下我是銷售電梯小規(guī)模納稅人,3月份我想暫估入庫電梯,因為發(fā)票下個月供貨商才開,合同簽了2份,設(shè)備款9萬,安裝費2萬,我想問下這個安裝費我暫估入賬的時候是直接借:庫存商品11萬,貸應(yīng)付賬款暫估11萬?還是庫存商品入賬金額做9萬?安裝費2萬算電梯成本嗎還是入什么科目?
郭老師,我之前暫估了,10萬,我到了11萬,供應(yīng)商多開,我把之前的都紅沖了,我這張到票的是借原材料10萬,原材料1萬,貸應(yīng)付賬款11萬,還是借原材料11萬,貸應(yīng)付賬款11萬
老師,上月暫估了5萬的庫存商品,這個開票是11萬多,賬務(wù)處理把5萬沖了,按11萬多入賬?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了