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郭老師,我之前暫估了,10萬,我到了11萬,供應(yīng)商多開,我把之前的都紅沖了,我這張到票的是借原材料10萬,原材料1萬,貸應(yīng)付賬款11萬,還是借原材料11萬,貸應(yīng)付賬款11萬

2024-05-11 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-11 09:54

你好,選擇第二種做法就可以的。

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快賬用戶3791 追問 2024-05-11 09:56

好,我分開,那我還要分開結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,10萬要怎么結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2024-05-11 09:57

你好,跨年了,用利潤分配,未分配利潤如果是當(dāng)年的,用主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3791 追問 2024-05-12 09:27

好的,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2024-05-12 09:28

不用客氣 周末愉快

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你好,選擇第二種做法就可以的。
2024-05-11
同學(xué)你好 發(fā)票來了 借,原材料一暫估9 貸,應(yīng)付賬款一暫估 9 借,原材料9 貸,應(yīng)付賬款9
2020-12-30
你好, 發(fā)票金額和暫估的金額一樣嗎
2021-08-28
你好 借 以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)付賬款??
2021-03-26
同學(xué)你好 這樣就可以的
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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