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郭老師,本季也有銷售收入,購進(jìn)發(fā)票31萬中21萬是暫估開的票,20萬沖了暫估,剩1萬十其他購入共11萬作了本季庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了本季銷售成本,是這樣嗎

2024-04-05 10:07
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齊紅老師

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2024-04-05 10:09

借庫存商品11 應(yīng)付帳款暫估20 貸應(yīng)付帳款或者銀行存款31

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快賬用戶2062 追問 2024-04-05 10:16

是的,分錄是這樣做的。就是說多開的1萬并到本季庫存,再結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,是這樣做是嗎?5月匯算時(shí)這筆就不用調(diào)增了?

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齊紅老師 解答 2024-04-05 10:17

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2062 追問 2024-04-05 10:21

謝謝郭老師詳解

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齊紅老師 解答 2024-04-05 10:23

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品11 應(yīng)付帳款暫估20 貸應(yīng)付帳款或者銀行存款31
2024-04-05
你好,你收到的這些沒有全部銷售出去的話,可以的。
2021-07-22
你好,暫估要按比例來計(jì)算,比如比你開出去的低20%或者多少,主要看你利潤差
2022-03-23
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
借庫存商品 暫估掛著?那你們咋結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎,那咋結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2021-03-18
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