未開具發(fā)票一欄,填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
一般納稅人申報增值稅上個月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報的,這個月把上個月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報表?
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù),那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了,下個月申報應(yīng)該怎么申報呢
請問老師,房地產(chǎn)企業(yè),上個月申報了未開票收入,這個月開具了部分發(fā)票,這個月該怎樣申報
老師請問 上個月已經(jīng)申報過未開票收入 這個月開票了要怎么申報?
老師,上個月申報時做了未開票收入申報,本月開票未達到上個月申報的未開票收入額,這個月賬務(wù)處理是把上個月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
那還有留抵稅額了,怎么辦
你好,那你申請退稅嗎?還是需要抵扣,如果不退稅的話,你需要抵扣的話再做一部分無票收入。
上個月未開票已經(jīng)交了增值稅的,這個填個負數(shù)的話,就出現(xiàn)了留抵稅額,意思是這個月不用交就可以了
你上個月沒有開發(fā)票,交了稅款,你這個月開了發(fā)票,你不應(yīng)該紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的嗎?你開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)一正數(shù)一負數(shù),正好是零。
就是在申報表銷售收入那個附表一里面未開具發(fā)票一欄填個負數(shù),在開具其他發(fā)票一欄填個正數(shù)對吧
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,可以了,不用退稅了
不用客氣,工作愉快。