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Q

老師好,增值稅留底有800,會(huì)計(jì)科目是什么呢?謝謝

2024-08-09 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-09 07:53

轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額

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快賬用戶5302 追問(wèn) 2024-08-09 07:56

老師好,也就是沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 07:59

對(duì)的是的,認(rèn)證之后沒(méi)有抵扣的

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快賬用戶5302 追問(wèn) 2024-08-09 08:20

老師好,我想這個(gè)月抵扣了,會(huì)計(jì)科目應(yīng)該是什么呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 08:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)是你銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減上期留底的,如果需要交稅的。

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轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額
2024-08-09
你好,這個(gè)不需要寫(xiě)分錄的
2024-08-09
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
2024-08-09
可以考慮在“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 ”科目借方體現(xiàn) ,意思是未來(lái)可以抵減應(yīng)交增值稅額。其原理是從增值稅整個(gè)核算流程角度,留抵相當(dāng)于是未抵扣完的未來(lái)有抵減權(quán)利的金額,在賬上以負(fù)數(shù)(借方)余額形式存在于“應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 ”中。
2024-08-09
你好,根據(jù)你上月做的 抵扣后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅(你上月做的具體科目)
2024-08-11
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