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請問小規(guī)模時(shí)期取得貨款但是客戶沒有要發(fā)票,賬上也記了未開票收入,但是報(bào)稅的時(shí)候把這筆收入漏報(bào)了 后來升級為一般納稅人了 這筆收入咋處理呀

2024-08-07 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-07 13:37

你好還能修改之前的申報(bào)表嗎 那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售員是不是不一樣?

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快賬用戶8377 追問 2024-08-07 13:38

后來發(fā)現(xiàn)后又把賬上的收入紅沖了 所以申報(bào)表上的收入和賬上是一樣的 , 只不過現(xiàn)在賬上有筆預(yù)收貨款 一直沒處理

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快賬用戶8377 追問 2024-08-07 13:39

如果現(xiàn)在申報(bào)收入的話 就要交稅了 實(shí)際上這筆收入是小規(guī)模時(shí)期的收不需要交稅的

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齊紅老師 解答 2024-08-07 13:46

你好,按照一般納稅人的來開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-08-07 13:47

這個(gè)沒辦法,那你當(dāng)時(shí)沒有給人家開發(fā)票,轉(zhuǎn)了一般納稅人得按照一般納稅人的。

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快賬用戶8377 追問 2024-08-07 13:54

那可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-07 13:57

不可以的,這個(gè)屬于你單位的營業(yè)收入。

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齊紅老師 解答 2024-08-07 13:57

你做營業(yè)外收入沒有交增值稅,那就是有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)。

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你好還能修改之前的申報(bào)表嗎 那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售員是不是不一樣?
2024-08-07
您好,那得補(bǔ)上這個(gè)分錄,同時(shí)去更正申報(bào)三季度增值稅申報(bào)表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報(bào)2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表,要納稅調(diào)增,要補(bǔ)所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-10-18
你好,這個(gè)增值稅是不是算進(jìn)去只有所得稅沒有算,是不是,現(xiàn)在你申報(bào)價(jià)進(jìn)去可以
2021-07-08
您好!未開票收入計(jì)入無票收入申報(bào)稅金是合規(guī)的,但是發(fā)票要算1月份的收入,1月份可以相應(yīng)減少已經(jīng)開票的未開票收入。
2021-03-04
你好 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2021-06-19
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