您好,這個(gè)的話,日常的費(fèi)用票 這種的話 可以抵扣所得稅,1但是不能抵扣增值稅

老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務(wù)服務(wù)(就是保潔類,這兩個(gè)開票項(xiàng)目,餐飲進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票稅離是6%,剛來(lái)上班兩天,看到之前會(huì)計(jì)是這樣做的,不過(guò)也是二月份剛開始開這個(gè)外包勞務(wù)發(fā)票,老板肯定想用餐飲進(jìn)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除和加計(jì)抵扣來(lái)抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個(gè)稅負(fù)就很低了,謝謝!
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來(lái)越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
老師好! 1、某公司上月銷售一批商品,開出了銷項(xiàng)發(fā)票,但是因?yàn)樵撋唐返墓?yīng)商上月無(wú)發(fā)票,需本月開出發(fā)票,但是某公司的財(cái)務(wù)覺得自己虧了,因?yàn)樯显聸]有進(jìn)項(xiàng)抵扣,多交了稅,本月進(jìn)項(xiàng)來(lái)還不知道什么時(shí)候會(huì)再有銷項(xiàng),可以能抵扣,若本月公司關(guān)門了,也不能抵扣,所以不管怎么樣,肯定是虧的。老師這個(gè)財(cái)務(wù)理解的是對(duì)嗎?若不對(duì),錯(cuò)在哪里?
老師好,我們公司是制造業(yè),老板考慮人工費(fèi)沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣問(wèn)題,成立一家勞務(wù)公司,把人工承包出去,這樣勞務(wù)公司就可以給生產(chǎn)制造企業(yè)開專票啦,但是老師我有個(gè)疑問(wèn),制造企業(yè)是取得啦勞務(wù)公司那邊的勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣增值稅啦,但是勞務(wù)公司那邊沒有進(jìn)項(xiàng)票,不是還得交增值稅么,整體看也沒降低稅負(fù)??!
老師你好,我公司為家具行業(yè),上兩個(gè)月開票多,但是進(jìn)項(xiàng)少,導(dǎo)致稅負(fù)高,請(qǐng)問(wèn)除了采購(gòu)發(fā)票可以抵扣外,還有哪一類相關(guān)發(fā)票可抵扣,或者來(lái)降低稅負(fù)?
老師,換新的財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),累計(jì)數(shù)平衡,期初數(shù)和年初數(shù)不平衡,我把舊軟件的科目余額表數(shù)據(jù)的期末數(shù)填寫到新的軟件的期初余額了
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅顯示這個(gè) 無(wú)法發(fā)送申報(bào) 是啥原因 怎么弄
老師 社保繳款 星期六也可以交嗎?
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅彈出這個(gè)信息 無(wú)法申報(bào)是啥原因
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎樣新建賬套?具體流程是怎樣?謝謝
老師,所得稅報(bào)表,自營(yíng)出口收入是自動(dòng)帶出來(lái)的,這個(gè)數(shù)是從哪里取的?怎么和增值稅表上—免抵退辦法出口銷售額不一致?。??
社保工資全分錄怎么寫?
以前年度的未交增值稅未交用勾選進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣怎么做賬
老師,我是法人開了一家小規(guī)模造價(jià)服務(wù)公司,我老公是造價(jià)師業(yè)務(wù)他來(lái)做,和對(duì)方正常簽合同為對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方把收入打到公戶,我是會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)證目前也是沒有上班為公司進(jìn)行日常做賬報(bào)稅,平時(shí)沒有什么成本,然后每個(gè)月有給我倆交五險(xiǎn)一金發(fā)放工資,這樣可以嗎
老師,小規(guī)模25年補(bǔ)繳了23年和24年的增值稅,附加稅還有所得稅,同時(shí)產(chǎn)生滯納金,如何做賬

