你好,勞務(wù)派遣公司可以差額交稅的。
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問(wèn)一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問(wèn)題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬(wàn)的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開(kāi)具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
我想咨詢您一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,就是我們一家企業(yè)主要是做招人以后為國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)的企業(yè)公司派過(guò)去服務(wù)的但是我們招的員工的工資社保公積金都是在我們公司發(fā)的,國(guó)網(wǎng)電網(wǎng)企業(yè)給我們服務(wù)費(fèi)要我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我們公司就變成只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)或者只有少量的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,這樣光流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)基本都都在六個(gè)點(diǎn)快了,請(qǐng)問(wèn)老師您那邊有什么好的解決方案嗎?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們把勞務(wù)外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務(wù)公司簽訂的合同是純勞務(wù),稅率是9%,但是履行了一段時(shí)間,他們發(fā)現(xiàn)他們開(kāi)9%的發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
老師好,我們公司是制造業(yè),老板考慮人工費(fèi)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣問(wèn)題,成立一家勞務(wù)公司,把人工承包出去,這樣勞務(wù)公司就可以給生產(chǎn)制造企業(yè)開(kāi)專票啦,但是老師我有個(gè)疑問(wèn),制造企業(yè)是取得啦勞務(wù)公司那邊的勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣增值稅啦,但是勞務(wù)公司那邊沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,不是還得交增值稅么,整體看也沒(méi)降低稅負(fù)??!
@樸老師,你好,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì)的企業(yè),可以代收代發(fā)工資,增值稅差額征稅嗎?我們有兩家公司,A公司在籍人員,但是為B公司提供加工制服務(wù)的,每個(gè)月都是從B工資轉(zhuǎn)工資到A公司,A公司代發(fā)工資,這樣A公司每個(gè)月的銷項(xiàng)稅很高,但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可否利用差額征稅呢?
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒(méi)有斷過(guò)),換單位可以補(bǔ)交原來(lái)月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開(kāi)普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來(lái)款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬(wàn),在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒(méi)有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫(xiě)一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫(xiě)這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問(wèn)題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰(shuí)申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬(wàn)元、增值稅稅額為325萬(wàn)元,另支付安裝費(fèi)20萬(wàn)元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊1200萬(wàn)元,改造過(guò)程中發(fā)生資本化支出700萬(wàn)元,被替換部件的原價(jià)為100萬(wàn)
老師具體講講唄,謝謝
收入減去成本,按照這個(gè)來(lái)交增值稅