2、某公司幾個月前銷售了一批商品,已經(jīng)開好了發(fā)票和該商品一并交給了該客戶,但是客戶到了月結(jié)付款時不付款,并要求退貨,若某公司同意退貨,但是已經(jīng)開出去的發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣進項了,請問抵扣了的稅款有辦法退回來嗎,把原來的發(fā)票作廢可以要回稅款嗎?某公司的財務(wù)說這個稅款只能做壞賬處理了,請問老師某公司的財務(wù)理解的是對嗎?若不對,錯在哪里,怎么樣才能把稅款要回來,謝謝。
老師,請問,我們公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),上個月開票出去了,因為進項發(fā)票不夠,拿了一些其他空調(diào)發(fā)票來抵扣,那我做賬的時候沒有開出去的空調(diào)要進庫存商品嗎?只是結(jié)轉(zhuǎn)成本得時候不用結(jié)轉(zhuǎn)這個?
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
有沒有什么免費進銷存軟件能把我每月開出去的發(fā)票從稅控盤可以到進去,這樣我就不用自己一個商品一個商品月底算一個月銷售了多少來算銷售成本,因為我們是一般納稅人,老板沒有買進銷存軟件,只是買了財務(wù)軟件最低版本只能記賬,我們是蔬菜批發(fā)公司,每月月底就算這個浪費很多時間,畢竟人算就害怕不準確
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
老師好! 1、某公司上月銷售一批商品,開出了銷項發(fā)票,但是因為該商品的供應(yīng)商上月無發(fā)票,需本月開出發(fā)票,但是某公司的財務(wù)覺得自己虧了,因為上月沒有進項抵扣,多交了稅,本月進項來還不知道什么時候會再有銷項,可以能抵扣,若本月公司關(guān)門了,也不能抵扣,所以不管怎么樣,肯定是虧的。老師這個財務(wù)理解的是對嗎?若不對,錯在哪里?
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當公司法人嗎
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同學你好,可以這樣理解,不一定對,不對的地方是,如果本月持續(xù)經(jīng)營,開具發(fā)票很多,本月就可以多抵扣一些增值稅,最終結(jié)果是一樣的,只不過提前一個月多交了點稅而已。
本來就是一樣,一個早抵扣,一個晚抵扣而已;老師第二個問題呢?
同學你好,不好意思,就看到了一個問題,現(xiàn)在才看到第二個問題,抵扣了的稅款的發(fā)票,沒辦法退回來,可以把原來的發(fā)票紅沖,可以要回稅款。某公司的財務(wù)說這個稅款只能做壞賬處理了,某公司的財務(wù)理解的,是不對的。若不對,錯在可以紅沖發(fā)票,申請退稅,或者抵頂后續(xù)銷售應(yīng)交的稅款。
老師回答的太完美了,某公司財務(wù)不理了(估計沒有學好),謝謝。
同學你好,好的,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
某公司開了紅沖發(fā)票,那客戶以前已經(jīng)抵扣過的稅款,稅務(wù)局會怎么處理?會把客戶別的地方進來的同等金額大稅款進項轉(zhuǎn)出嗎?也就是不能抵扣。
同學你好,稅務(wù)局會要求企業(yè)做進項轉(zhuǎn)出處理,是的,不能抵扣的。
因為客戶已經(jīng)抵扣過了,所以必須讓其他同等金額的稅額進項轉(zhuǎn)出,要不然客戶就多抵扣了,是這樣理解吧。
同學你好,是這樣理解的。