你好,是你單位職工的,屬于福利費(fèi),這個(gè)不能抵扣的。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
公司購(gòu)買了一棟價(jià)值1000多萬(wàn)的不動(dòng)產(chǎn)用作員工的新食堂,進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬(wàn),老板會(huì)計(jì)把這筆支出用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費(fèi)用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。老師好有什么好的處理方式可以吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)呢?
公司購(gòu)買了雇主責(zé)任險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)兩種商業(yè)保險(xiǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1.團(tuán)體意外險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 2.雇主責(zé)任險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 問(wèn)題: 1.以上會(huì)計(jì)分錄是否正確 2.以上兩種保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣,團(tuán)險(xiǎn)作為福利費(fèi)應(yīng)該是不能抵扣的 3.以上兩種保險(xiǎn)能否稅前扣除
你好,老師。 我們公司這個(gè)月購(gòu)買手機(jī)給員工,所屬權(quán)是屬于公司??罟珜?duì)公轉(zhuǎn),屬于辦公用品嗎?這樣的話是不是也能一次性計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用,所得稅前扣除。進(jìn)項(xiàng)稅是不是也能抵扣增值稅。
從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋(píng)果,用于直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為兩萬(wàn)元,該批蘋(píng)果由運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元,該被蘋(píng)果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工,A購(gòu)入的蘋(píng)果進(jìn)項(xiàng)稅額能夠全部抵扣B驗(yàn)收入庫(kù)的蘋(píng)果進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1440元
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅嗎
對(duì)的,是的,需要合并到工資一塊算個(gè)稅。
這個(gè)是參加公司舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì),公司為了保險(xiǎn)起見(jiàn)買的保險(xiǎn),這個(gè)算是和經(jīng)營(yíng)相關(guān)買的嗎?算的化,是否可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),然后正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呀?
不屬于 除了高危行業(yè)的可以抵扣所得稅,其他的都不可以抵扣所得稅的。
嗯我說(shuō)的是增值稅不是所得稅
你好,它屬于福利費(fèi),福利費(fèi)二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定不允許抵扣。
然后這個(gè)是否屬于跟經(jīng)營(yíng)相關(guān),不計(jì)入福利費(fèi)
不可以 抵扣不了增值稅
哦哦,公司購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件用戶使用費(fèi)支付八千,這個(gè)是否得入無(wú)行資產(chǎn)?
這個(gè)金額不大,直接做管理費(fèi)用,辦公費(fèi)就行。
請(qǐng)問(wèn),研發(fā)階段沒(méi)有資本化支出的產(chǎn)品,可以簽訂銷售合同,進(jìn)項(xiàng)出售嗎?
你好,可以的,但是你沒(méi)有成本