你好,站在公司的角度 借:實(shí)收資本—個(gè)人 貸:實(shí)收資本—某某公司?
老師,我們公司有一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓是個(gè)人股東轉(zhuǎn)給我們公司另外一個(gè)法人股東,然后現(xiàn)在這筆轉(zhuǎn)讓款現(xiàn)在需要我們公司打給個(gè)人股東,那這筆我賬務(wù)處理要怎么做,如果由我們公司打出去合理嗎?
老師好,公司原股東全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東,請(qǐng)問賬面上的資本公積怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司受讓一個(gè)公司其他股東的股權(quán),之前投資的一家公司,原來占股是36%,現(xiàn)在受讓了其他股東的股權(quán),變成了全資子公司,我們支付轉(zhuǎn)讓款給其他股東,請(qǐng)問這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?
公司溢價(jià)收購其他公司個(gè)人股東股權(quán),溢價(jià)部分如何入賬?該股東的印花稅和個(gè)稅由我公司承擔(dān),這部分費(fèi)用如何入賬?
我們公司的股東由個(gè)人股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)公司,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
錢的話,是不是不用走我們公司,直接兩個(gè)股東轉(zhuǎn)就可以了是嗎?
你好,是的,是這樣的
那要是那個(gè)股東公司轉(zhuǎn)給他們錢的話,有個(gè)科目計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資,溢價(jià)的那部分呢,計(jì)入哪個(gè)科目
你好,現(xiàn)在是站在受讓股權(quán)的一方做分錄嗎?
是滴是滴
你好,溢價(jià)的部分,也是計(jì)入??長(zhǎng)期股權(quán)投資? ?科目
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??