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老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅時,此張發(fā)票已認(rèn)證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師

2024-08-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 10:44

對,這個是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:45

是更改7月份的增值稅申報(bào)表,還是9月份申報(bào)8月份增值稅時進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:46

9月份申報(bào)8月份增值稅時進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:48

他們8月份紅沖發(fā)票,我們這邊不會預(yù)警是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:49

對,八月份開紅字發(fā)票,你們九月份的時候轉(zhuǎn)出就成

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快賬用戶3869 追問 2024-08-06 10:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:50

沒事,幫忙給個五星好評,,多謝多謝

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對,這個是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
您好,這個是可以的,現(xiàn)在沖減是可以的
2024-08-05
是的,需要在申報(bào)表附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-07-11
學(xué)員您好,憑證分錄沒問題的
2021-09-03
您好, 這個不需要給對方的
2022-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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