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Q

老師,4月份收到的進項專票,4月份申報期已經(jīng)認證抵扣,目前對方說要紅沖這張發(fā)票,那不影響4月份增值稅申報表了嗎?

2024-06-06 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 10:58

你好,不影響的,你在這個月進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6991 追問 2024-06-06 11:00

不用修改4月份的增值稅申報表了嗎?直接在5月份申報期的時候,增值稅進項稅那張明細表里面填寫紅沖的金額進行轉(zhuǎn)出即可?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:00

你好,這個月開紅字信息表,下一個月才進項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:00

這個月在賬上進項轉(zhuǎn)出,下一個月申報。

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快賬用戶6991 追問 2024-06-06 11:02

什么意思,下個月(7月申報6月所屬去)時候轉(zhuǎn)出這個金額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:02

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6991 追問 2024-06-06 11:06

等于說4月份收到票認證抵扣,不用修改4月份增值稅報表,5月紅沖,5月對方重新開具,6月申報期的時候轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:16

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6991 追問 2024-06-06 11:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:57

不用客氣工作愉快。

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你好,不會影響到四月份的申報表。
2024-06-06
你好,不影響的,你在這個月進項轉(zhuǎn)出。
2024-06-06
你好,填寫在紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出里面
2022-05-11
對,這個是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
你好,同學,4月份做, 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 5月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-24
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