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Q

老師,4月份收到的進項專票,4月份申報期已經(jīng)認證抵扣,目前對方說要紅沖這張發(fā)票,那不影響4月份增值稅申報表了嗎?

2024-06-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 11:10

你好,不會影響到四月份的申報表。

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快賬用戶6236 追問 2024-06-06 11:12

那這個紅沖的進項怎么處理,紅沖之后這個月開具正確的

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:13

就是你申報的時候是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶6236 追問 2024-06-06 11:14

什么時候轉(zhuǎn)出,這個月還是下個月

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:14

比如說你這個月申報就在這個月做轉(zhuǎn)出就可以。

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快賬用戶6236 追問 2024-06-06 11:15

對方是這個月紅沖的

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:16

比如說你這個月拿到紅字發(fā)票,下月轉(zhuǎn)出就成

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快賬用戶6236 追問 2024-06-06 11:16

喔,好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-06 11:17

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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你好,不會影響到四月份的申報表。
2024-06-06
你好,不影響的,你在這個月進項轉(zhuǎn)出。
2024-06-06
你好,填寫在紅字發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出里面
2022-05-11
對,這個是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2024-08-06
你好,同學(xué),4月份做, 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 5月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-24
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