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老師你好!增值稅減免稅額應(yīng)該怎么做賬呢

2024-08-06 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-06 09:25

您好,是小規(guī)模么 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益

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快賬用戶6775 追問(wèn) 2024-08-06 09:39

是一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-08-06 09:43

哦哦,就是季度?不滿30萬(wàn)的增值稅免稅,就是上面分錄了

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快賬用戶6775 追問(wèn) 2024-08-06 09:46

老師我說(shuō)錯(cuò)了,我們是招聘特殊人群,有減免增值稅,我們屬于一般納人的小微企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2024-08-06 09:54

哦哦,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6775 追問(wèn) 2024-08-06 09:58

我看財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面有 應(yīng)交增值稅—減免稅額 這個(gè)科目,這個(gè)科目用不著是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:02

您好,也可以用的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸:應(yīng)交增值稅—減免稅額 借:應(yīng)交增值稅—減免稅額? ?貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶6775 追問(wèn) 2024-08-06 10:03

這兩個(gè)分錄需要付原始單據(jù)作為憑證嗎?老師。

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齊紅老師 解答 2024-08-06 10:06

您好,附上欠產(chǎn)減免的資料,我們也申報(bào)過(guò),貧困人口上交的一套資料作為附件

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快賬用戶6775 追問(wèn) 2024-08-06 11:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-06 11:02

?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好,是小規(guī)模么 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
2024-08-06
那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2024-08-14
你好,增值稅是因?yàn)槭裁丛蛎庹髁四兀?
2021-07-20
你哈, 借應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅 貸其他收益
2022-08-11
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-24
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