您好,是小規(guī)模么 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入或其他收益

老師,你好!我想問一下,增值稅減免的2%,分錄應該怎么做
老師,你好,增值稅,附加,免稅應該怎么做分錄呢?
你好老師,應交稅費,減免增值稅怎么結轉呢
增值稅有減免,9月底做完增值稅,財務報表應交增值稅有余額,是不是應該再做一筆,減免的分錄,減免的分錄怎么做呢
老師你好,我們符合重點群體減免增值稅政策,減免稅款應該如何記賬?。?/p>
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
是一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)
哦哦,就是季度?不滿30萬的增值稅免稅,就是上面分錄了
老師我說錯了,我們是招聘特殊人群,有減免增值稅,我們屬于一般納人的小微企業(yè)。
哦哦,借:應交稅費-未交增值稅? ?貸:其他收益或營業(yè)外收入
我看財務系統(tǒng)上面有 應交增值稅—減免稅額 這個科目,這個科目用不著是嗎?老師
您好,也可以用的 借:應交稅費-未交增值稅? ?貸:應交增值稅—減免稅額 借:應交增值稅—減免稅額? ?貸:其他收益或營業(yè)外收入
這兩個分錄需要付原始單據作為憑證嗎?老師。
您好,附上欠產減免的資料,我們也申報過,貧困人口上交的一套資料作為附件
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~