您好,是小規(guī)模么 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
老師,你好!我想問(wèn)一下,增值稅減免的2%,分錄應(yīng)該怎么做
老師,你好,增值稅,附加,免稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好老師,應(yīng)交稅費(fèi),減免增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
增值稅有減免,9月底做完增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交增值稅有余額,是不是應(yīng)該再做一筆,減免的分錄,減免的分錄怎么做呢
老師你好,我們符合重點(diǎn)群體減免增值稅政策,減免稅款應(yīng)該如何記賬?。?/p>
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
是一般納稅人,小規(guī)模企業(yè)
哦哦,就是季度?不滿30萬(wàn)的增值稅免稅,就是上面分錄了
老師我說(shuō)錯(cuò)了,我們是招聘特殊人群,有減免增值稅,我們屬于一般納人的小微企業(yè)。
哦哦,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
我看財(cái)務(wù)系統(tǒng)上面有 應(yīng)交增值稅—減免稅額 這個(gè)科目,這個(gè)科目用不著是嗎?老師
您好,也可以用的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸:應(yīng)交增值稅—減免稅額 借:應(yīng)交增值稅—減免稅額? ?貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
這兩個(gè)分錄需要付原始單據(jù)作為憑證嗎?老師。
您好,附上欠產(chǎn)減免的資料,我們也申報(bào)過(guò),貧困人口上交的一套資料作為附件
好的,謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~