你好,是可以的,按發(fā)票重新做后就調整利潤了
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
老師 暫估成本之后是不是要馬上結轉 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結轉 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
2022年,暫估入庫并且結轉成本 借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
成本暫估的分錄是借庫存商品貸應付賬款嗎?結轉本月銷售成本會計分錄是借主營業(yè)務成本貸庫存商品嗎
老師,你好!小規(guī)模法人提了現(xiàn)出來,目前法人還欠公司錢,這里公司購買了產品,直接從法人欠公司的這個款項作支出要的不 借:庫存商品, 貸:其他應收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個公司 有什么風險嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內賬,應付職工薪酬有貸方余額,實際工資都已經發(fā)放完畢了,請問我怎么調賬合理
你好,企業(yè)有一個工會,需要獨立建賬套獨立核算嗎?
老師,我們上個月買了一個二手面包車三千,當期計入管理費用了,這個月又按三千給賣了,計入營業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現(xiàn)在說的賬戶有問題,但是農民工專戶正常,之前給甲方開了500萬的發(fā)票,農民工工資代發(fā)了134萬,支付了90萬,還有276未支付,這個項目是別人掛靠我們的,現(xiàn)在掛靠方的老板剛打電話說是甲方把開票的500萬轉到我們賬戶上,再從我們賬戶轉到甲方的其他賬戶上,我覺得這個有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費用0.28元、總成本2.27元、當月銷售6328份、售價3.2元(包含9%稅費)、計算當月銷售毛利及凈利潤怎么算?
老師,公司投資另一個公司的投資款,長期股權投資科目指定現(xiàn)金流量表的時候,是指這個嗎
你好,老師,工人遲到的還有請假的扣款計入什么