你銷售出去了,有對(duì)應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。你看一下你們有。
老師同樣的摘要都是暫估成本 借暫估成本 貸其他應(yīng)收款—綜合戶 和 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款—綜合戶 什么區(qū)別
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對(duì)不對(duì)老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對(duì)不對(duì)
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請(qǐng)問是否需要做分錄沖成本?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師:你好 請(qǐng)問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實(shí)際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
老師 保值率是5%,凈值怎么算?
老師,請(qǐng)問24年的保險(xiǎn)沒有計(jì)提,在25年計(jì)提的話,計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
請(qǐng)問垃圾處理費(fèi)每人每月4元,是可以全額稅前扣除的嗎?
老師,準(zhǔn)備審計(jì)的報(bào)表,比率大概是多少,需要什么資料
老師你好 我在24年度計(jì)提了23年工資,我在今年做匯算清繳 是不是需要調(diào)增
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
我是暫估成本
進(jìn)項(xiàng)暫估成本
你好,你銷售出去了沒有,你只有銷售出去了才能有成本,不是嗎?如果你只有入庫,沒有銷售,第二步不要做。
進(jìn)項(xiàng)入庫就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)賣了才結(jié)轉(zhuǎn)成本 老師這個(gè)意思嗎
進(jìn)項(xiàng)入庫就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)賣了才結(jié)轉(zhuǎn)成本 老師這個(gè)意思嗎
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
老師那么這個(gè)分錄是什么意思 看不懂
直接暫估成本沒有入庫
這種買的是服務(wù)嗎
大部分是服務(wù)的 貨物的,不都得入庫 他要是不入庫直接銷售了也可以這么做
老師 合同成本這個(gè)明細(xì)科目什么意思 成本里面 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工 合同額 材料費(fèi)
合同成本 打錯(cuò)了
你好,他是合同毛利對(duì)應(yīng)的