你好,委托代銷不同于直接銷售,貨物沒(méi)銷售出去都還是你們的。每次收到代銷情況,都按照下面做分錄 ① 發(fā)出商品時(shí): 借:委托代銷商品 貸:庫(kù)存商品 ② 收到代銷清單時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷商品
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
資料]某工業(yè)企業(yè)2007年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(該企業(yè)適用17%的增值稅稅率):1、以銀行存款1200支付下季度報(bào)刊費(fèi)2、銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為100萬(wàn)元。商品已提供,收回貨款50萬(wàn)元存入銀行,其余款項(xiàng)尚未收回3、銷售預(yù)收貨款的商品一批,售價(jià)為100萬(wàn)元,預(yù)收貨款20萬(wàn)元,其余款項(xiàng)收回存入銀行。由于對(duì)方違反銷售合同,按合同規(guī)定同時(shí)收回違約金20000元存入銀行4、收回應(yīng)收賬款30萬(wàn)存入銀行5、以銀行存款50000元支付銷售商品的運(yùn)費(fèi)6、以銀行存款10萬(wàn)元支付管理費(fèi)用,計(jì)提管理部門負(fù)擔(dān)的固定資產(chǎn)折舊50000元,攤銷報(bào)刊費(fèi)400元7、支付本季度的借款利息5000元,已預(yù)提3400元8、結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本110萬(wàn)元9、以現(xiàn)金50000元捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)10、按銷售收入的6%計(jì)算應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金11、計(jì)算本月應(yīng)交所得稅費(fèi)13萬(wàn)元12、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益13、計(jì)提盈余公積50000元[要求]:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄不考慮發(fā)票
老師,我想問(wèn)一下1月份收到一筆款項(xiàng)10萬(wàn),還未開(kāi)票給對(duì)方,然后我們又付一筆款項(xiàng)80800元包含稅費(fèi)給另外一個(gè)公司,對(duì)方也還沒(méi)有開(kāi)票給我們,3月份對(duì)方退款了部分3萬(wàn)塊回來(lái),我做賬是否當(dāng)時(shí)可以先做 借:應(yīng)收賬款 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬(wàn)我就紅字沖銷一部分款項(xiàng),這樣子做賬是對(duì)的嗎
老師 我需要A給我開(kāi)一張委托加工發(fā)票3000元, 他們收10的稅點(diǎn) 給我返2700元 但是這筆錢并并沒(méi)有返回來(lái) 因?yàn)锳還是我的代發(fā)公司,發(fā)了一批貨,這2700元,抵了這批貨的成本 老師我得賬上應(yīng)該怎么做 開(kāi)始支付委托加工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 我收到委托加工發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A 我支付發(fā)貨成本 借:應(yīng)付賬款-A 貸:銀存 等A 給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-A 這樣的話 我賬上總是查這2700元 應(yīng)該咋弄
老師,我委托代銷10萬(wàn)的商品,對(duì)方先給我商品本錢,后面才算利潤(rùn),假如6月回本4萬(wàn), 7月回本 6萬(wàn),怎么寫分錄? 回4萬(wàn)時(shí)是借應(yīng)收賬款,貸委托代銷商品,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎?如果這樣的話,到7月回6萬(wàn)時(shí)我還做這樣得分錄嗎?
小規(guī)模納稅人4月份收到成本發(fā)票入了1季度的賬,因?yàn)槭莿偝闪⒐景l(fā)票存在滯后性,已經(jīng)入了之前賬,現(xiàn)在7月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方把發(fā)票充紅了,現(xiàn)在怎么處理
老師,購(gòu)銷商品沒(méi)有簽訂合同,需要繳納印花稅么?
老師你好:其他綜合收益不用結(jié)轉(zhuǎn)
廠長(zhǎng)和主任的工資應(yīng)該算在制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢
我說(shuō)的嘛,電子稅務(wù)局,我查了一下1~3季度的現(xiàn)金流量表,前會(huì)計(jì)沒(méi)有填寫任何數(shù)據(jù)都是0,他只報(bào)了第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,那我這個(gè)第2季度現(xiàn)金流量表也都不填行吧?第2季度我只報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,可以吧?
一般納稅人,月銷售額不超十萬(wàn)元,城建稅不免征,教育費(fèi)附加稅免征,免征的教育費(fèi)附加稅需要怎么記賬呢?
公司6月份給我繳社醫(yī)保,那么我個(gè)人部分是扣6月份領(lǐng)5月份的工資里還是7月份領(lǐng)6月份的工資呢
她在別的地方買了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報(bào)工資嗎
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,本月盈利聽(tīng)多,可以彌補(bǔ)以前年度虧損5年的,那么彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)來(lái)自前5年匯算清繳里的數(shù)據(jù)嗎?
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6月收到4萬(wàn)款 和7月收到的款6萬(wàn),銷售貨物的比例多少了,都是同一類貨吧
但是我們還沒(méi)有收入,我們收到款項(xiàng)是回的商品成本款,等到成本款項(xiàng)10萬(wàn)回完了之后,在打的款才是利潤(rùn),才應(yīng)該算收入,就是這點(diǎn)我怎么做好像都不對(duì)
收入確認(rèn)第二個(gè)分錄 6月 借:銀行存款 4萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7月 借:銀行存款6萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
② 收到代銷清單時(shí) 借:應(yīng)收賬款 4萬(wàn) 貸:委托代銷商品 4萬(wàn) 借,銀行存款4萬(wàn) 貸,應(yīng)收賬款 4萬(wàn) 第二個(gè)月回款成本6萬(wàn)時(shí),我在寫一筆這個(gè)分錄, 10萬(wàn)成本回完了,利潤(rùn)才算收入,我應(yīng)該怎么寫分錄才對(duì)? 回本10萬(wàn)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)分錄好像也不對(duì)了,前面我已經(jīng)把代銷商品全抵了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷商品
你好,每次收到款,都要確認(rèn)收入的。因?yàn)槭S嗟呢涍€是你們的,成本是每次銷售每次結(jié)轉(zhuǎn)??梢岳斫獬稍趯?duì)方設(shè)置了一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。
問(wèn)題是我們沒(méi)有收入啊,回的是成本,做收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)就錯(cuò)了呀,老師,你有明白我的問(wèn)題嗎?
我收到的款項(xiàng),是先回的產(chǎn)品的成本,就是代銷商品賣出去的錢,我拿回來(lái)都是先把成本收回才能算利潤(rùn)呀
明白你意思,你的理解是不對(duì)的,試想下上面說(shuō)的
比如,你發(fā)過(guò)10萬(wàn)委托代銷,回款銷售額4萬(wàn),實(shí)際成本3萬(wàn),對(duì)方不想做這個(gè)生生意了,都退貨給你
銷售額我就是先回成本,不管我前期賣多少,我肯定先回我花出去的10萬(wàn)塊錢,10萬(wàn)塊回完了,其他才算收入
代銷本身的意思就是,你們的貨放到其他地方別人替你銷售,賣出一點(diǎn)算一點(diǎn)收入,和你們本身銷售差不多,只是貨物放的地方不一樣,有個(gè)信息傳遞
要做收入,我6月回4萬(wàn),我花10幾萬(wàn),哪有收入一說(shuō)呢?7月才回完10萬(wàn)塊錢
你的理解不對(duì)的啊
對(duì),但是賣出去的錢就是回的本錢啦?你做生意開(kāi)店,花10萬(wàn),一個(gè)月盈利4萬(wàn),這4萬(wàn)不應(yīng)該是才回你的成本4萬(wàn)塊?
10萬(wàn)如果是購(gòu)買貨物,和10萬(wàn)投資的費(fèi)用不一樣的 你是把這個(gè)投入的10萬(wàn)當(dāng)費(fèi)用了吧
一樣的道理呀,不管是什么不都是先回本
薇老師昨晚說(shuō)的,第二步,銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少,那在之前還少了一步分錄,是借。應(yīng)收賬款,貸,什么呢? 結(jié)轉(zhuǎn)成本才用了委托代銷
不一樣的,一次性可確認(rèn)費(fèi)用,你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),這里是存貨,這樣理解是不對(duì)的
我沒(méi)說(shuō)存貨,就是委托代銷商品
我不確認(rèn)這個(gè)老師的回答情況,看里面的分錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有2萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),收入-成本=-8萬(wàn),反映到利潤(rùn)表這批貨進(jìn)了10萬(wàn),賣了2萬(wàn),沒(méi)有特殊情況應(yīng)當(dāng)是不合理的
存貨和委托代銷商品都是資產(chǎn)科目,不只費(fèi)用
存貨和委托代銷商品都是資產(chǎn)科目,不是費(fèi)用