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老師,公司是銷售農(nóng)藥的,當時也有無人機打藥業(yè)務,員工領(lǐng)取農(nóng)藥出去給客戶打藥,這個賬務處理該怎么弄?直接做到部門費用嗎

2024-08-02 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-02 11:57

你好這個做銷售費比較好一些

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 11:59

那做到銷售費用的二級科目是什么?需要視同銷售做稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-02 11:59

不需要的,選廣告費比較好

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:00

廣告宣傳費嗎?但拿去給客戶打藥做到這個費用合適嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:02

類似給我們做宣傳這個

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:04

那如果是老板有果地,領(lǐng)取出去用呢

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:11

那計入管理費用福利費

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:19

不用做應收老板賬款是嗎?

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:20

因為我們的銷售員開出來的銷售單客戶名是老板

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:20

你們會收到這個錢的話就叢應收

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:24

沒確定,有可能不付,就是知道老板不會付這個錢的情況下是可以做到福利費的對吧?但有時候他一個月就能用幾萬元,然后這個福利費是成本價還是售價?

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:25

知道老板不會付這個錢的情況下是可以做到福利費的,福利費是售價當然

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:27

好的,那現(xiàn)在農(nóng)藥庫存要全部轉(zhuǎn)給另一家公司,正在盤點,盤點完就轉(zhuǎn)了,那轉(zhuǎn)交這個該怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:27

你說的結(jié)轉(zhuǎn)是成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:29

不是,現(xiàn)在要把剩余庫存全部轉(zhuǎn)給另一家公司

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:30

投資還是合并呀具體的?

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:33

沒有合并,農(nóng)藥是我們分公司的,這家新農(nóng)藥公司我們總公司有投資,占了一部分股份(賬由新公司做)?,F(xiàn)在分公司農(nóng)藥全部轉(zhuǎn)給這家新的公司,該怎么操作

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:34

借長期股權(quán)投資 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅

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快賬用戶9352 追問 2024-08-02 12:35

但和分公司無關(guān)吧?投資款總公司已全部付給這家新公司了

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:36

那是白送的嗎意思?

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你好這個做銷售費比較好一些
2024-08-02
你好同學!這個款項是可以抵扣的,但他仍然需要開票給你們公司。因為這是兩個不同的業(yè)務產(chǎn)生的應收與應付相抵。按正常做賬流程來做賬 借:管理費用-勞務費2 貸:其他應付款2 購買無人機 借:應收賬款5 貸:主營業(yè)務收入4.5 ? ? 應交稅費-銷項稅額0.5(假設稅額是0.5) 抵扣時, 借:其他應付款2 借:應收賬款2 他還應該去付你們3萬元。
2024-07-17
首先,沖回之前錯誤的賬務處理: 借:服務收入(之前確認的服務款金額) 貸:銀行存款(或應收賬款 - 客戶) 然后,正確確認收到的款項中包含的農(nóng)藥款和服務款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款部分) 服務收入(服務款部分) 例如,客戶支付了 10,000 元,之前全部確認為服務款,經(jīng)核實其中 3,000 元為農(nóng)藥款,7,000 元為服務款。則先沖回之前的 10,000 元服務收入: 借:服務收入 10,000 貸:銀行存款 10,000 再進行正確的確認: 借:銀行存款 10,000 貸:應收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款) 3,000 服務收入 7,000
2024-07-08
您好,另一分公司有沒有也開這個發(fā)票呀,沒有開發(fā)票的話,就是另一分公司代收這個款了
2024-12-16
那當時你這一部分是做報廢了嗎?還是銷售出去了?你看一下有沒有銷售記錄。
2025-08-20
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