您好,把前面的無票收入紅沖掉,再做有發(fā)票的分錄就可以
7月轉(zhuǎn)一般納稅人,收到之前已按1%小規(guī)模納稅人未開票收入報(bào)稅的收據(jù)來換發(fā)票,咨詢過12366可以這樣做,那現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅?謝謝
老師,請問下,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度做了銷售申報(bào),但是未開發(fā)票,這個(gè)月要補(bǔ)開發(fā)票,是不是重復(fù)計(jì)入了銷售額,納稅申報(bào)表如何調(diào)整?
老師,請問2020年7月份由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份之前有一些銷售了貨物但未開發(fā)票的,如果現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票,是要按照13點(diǎn)收嗎?謝謝
請問一下,8月份做了未開票收入預(yù)申報(bào)了繳納增值稅,且八月款已收。這個(gè)月開票了,申報(bào)一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù),這筆銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要如何入賬呢?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報(bào)表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個(gè)10萬的發(fā)票,請問如何申報(bào)報(bào)表?謝謝
老師,開票掃臉認(rèn)證成功后,開票還是提示需要掃臉認(rèn)證怎么辦
老師好,我剛剛更正了2024年度匯算清繳,那財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正吧?
物業(yè)服務(wù)屬于哪個(gè)行業(yè)?
供應(yīng)商把廣告費(fèi)開信息服務(wù)費(fèi)給我會不會引起預(yù)警
老師 如果8月產(chǎn)生的增值稅和附加稅 9月才能繳納這些稅 那計(jì)提是放在哪個(gè)月計(jì)提
老師好,我們單位是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月要認(rèn)定一般納稅人,之前開進(jìn)來的專票就沒法抵扣了,那我能不能在認(rèn)定為一般納稅人之后,讓供應(yīng)商沖紅重開,重開的專票是不是就算成為一般納稅人后取得的專票了,就可以抵扣了?
老師,我們公司有勞務(wù)資質(zhì)也有專業(yè)分包資質(zhì),與總包簽訂清包合同,還是勞務(wù)合同呢?下面還有勞務(wù)分包需要簽訂勞務(wù)合同。謝謝
請問老師,預(yù)收一年的租金也,股東想一次性先分紅,可以不
老師,我們公司借錢給別人,別人給的利息收入怎么做賬
老師們好 問一下工資薪金和經(jīng)營所得收入有沒有沖突的呢?就比如說我四個(gè)人的工資薪金總數(shù)是9200,經(jīng)營所得是5000多
那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),已開票金額不是多出來了嗎?怎么處理
把前面申報(bào)過的無票負(fù)數(shù)
意思是本月 已開票金額是正數(shù),未開票金額列填負(fù)數(shù),對嗎
是的,是的,就是這樣的