你好,購買的時候借:原材料 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:現(xiàn)金 加工費(fèi)用(工資等):借:管理費(fèi)用—工資 貸:現(xiàn)金(計提的話正常做分錄) 加工后:借:庫存商品 貸:原材料 銷售時:借:現(xiàn)金(銀行存款)貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 銷售完畢:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
2.損耗不用單獨(dú)做賬,曬干時,有個入庫分錄,合理損耗也計入成本。
成本費(fèi)用按照相關(guān)加工商品最終入庫數(shù)量或者價值來分?jǐn)偝杀?