你好,這種情況很多的,一般是8號(hào)正常做賬,9號(hào)付款,沖減應(yīng)付賬款
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應(yīng)商之間的,我們跟供應(yīng)商拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應(yīng)商在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后然后8月份開(kāi)票,到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進(jìn)行對(duì)賬,然后8月份我們開(kāi)票,到了9月份客戶才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開(kāi)票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開(kāi)票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應(yīng)商之間拿貨,通常都是月結(jié)。比如現(xiàn)在7月份,每天都會(huì)陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應(yīng)商在8月份才會(huì)進(jìn)行對(duì)賬,然后對(duì)賬完成,8月份就會(huì)開(kāi)票。到了9月份才付款,針對(duì)這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
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我們是物流運(yùn)輸公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)輸,我們與上游公司承接運(yùn)輸業(yè)務(wù),含稅單價(jià)是124元每噸,我們的下游是直接對(duì)接駕駛員,駕駛員和承運(yùn)車(chē)都不是本公司的,駕駛員是自然人,駕駛員開(kāi)不到成本發(fā)票給我們公司,駕駛員含稅單價(jià)是102元每噸?,F(xiàn)在要解決成本發(fā)票問(wèn)題,我們公司想和中石化簽訂購(gòu)成品油合同,然后承運(yùn)貨物的駕駛員去加油,之后再開(kāi)發(fā)票給我們公司,這樣合理不,若合理,要怎么完善資料?
你好,老師2023年我公司投資了一個(gè)公司,一直虧損,2024年子公司注銷(xiāo),母公司做賬,借,投資收益_660000,借銀行存款80000,貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資740000,母公司2024年企業(yè)所得稅匯算清繳投資收益納稅調(diào)整表如何填寫(xiě)?
委托外單位加工完成入庫(kù),怎么做賬
公司24年12月暫估132萬(wàn),在25年4月之前只提供了50萬(wàn),剩下的82萬(wàn),要在24年匯算清繳時(shí)補(bǔ)稅,這個(gè)暫估是怎么沖,怎么做賬?
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老師,我們公司法人的兒子(也是管理人員)借款給公司使用,可以無(wú)息嗎?無(wú)息和計(jì)息哪種方式更好呢
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號(hào)?我說(shuō)的是月哦。還有你能說(shuō)清楚一點(diǎn)嗎?就一句沖減應(yīng)付?
8月份正常做采購(gòu)賬務(wù)處理 9月做沖減應(yīng)付賬款賬務(wù)處理
也就是我8月份收到發(fā)票才可以做材料入庫(kù),到了9月份就做付款處理?這樣子理解?
是的,你理解的很對(duì)的
實(shí)務(wù)中是這么做的嗎?這會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)問(wèn)題???
不會(huì),實(shí)務(wù)老師接觸很多公司,都是這樣的,因?yàn)榭梢越忉寣?duì)完賬,實(shí)際才是整個(gè)采購(gòu)的完成
哦哦,有點(diǎn)理解了,8月份對(duì)完帳采購(gòu)過(guò)程才徹底完成,同時(shí)開(kāi)票處理,這從時(shí)間上就沒(méi)有問(wèn)題了,是這樣理解嗎?
是的,你理解的很對(duì)的