你好,2024年是幾月份的。

你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預繳的增值稅每次都有申報增值稅預繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認收入過,我之前預繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務時怎么用預繳的增值稅抵扣?表上應該怎么填?
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當?shù)囟悇辙k理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
您好老師,請問一般納稅人,一直有留抵稅額,之前申請退稅,退了來查賬,現(xiàn)在不敢申請退了,每個月都多少繳納稅款,想知道一邊一直有大量留抵,一邊一直繳稅,是不是不好,應該讓開票的單位晚些開具給我們,否則不好看是不是?或者說這樣里面有沒有什么風險,如何避免,求解,煙酒零售業(yè)
老師您好,這是匯算清繳的表,這個里邊為什么沒有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒有減免?。繙p免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個費用應該減少多少?這個應退應補這邊就為零了
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報了一筆印花稅,系統(tǒng)自動帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,然后我去大廳補覺了稅金,結(jié)果他還有滯納金,我覺得這個很不合理,系統(tǒng)給我選的我也改不了小微不小微,應該怎么處理呢
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
2024年做2023年匯算清繳的時候,如果他2023年不符合要求,那么你從7月份兒開始都不能享受小型微利企業(yè)。
是今年7月份
喲,那你就去查上一次做匯算清繳的時候,基礎(chǔ)表格里面是不是小型微利企業(yè)?
是的 我們還是小型微利企業(yè)
那你就符合要求的。