您好,你們有大量的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?難道沒有銷項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開票,說被限制了。請(qǐng)問還有五萬進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
各位老師好,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時(shí)候開了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅呢?還是說不能退了。
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師好,對(duì)稅務(wù)這方面不是很了解,想請(qǐng)假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會(huì)計(jì)卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請(qǐng)幫我看一下她說的有沒道理。實(shí)在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當(dāng)年或者只能報(bào)銷當(dāng)年的發(fā)票嗎?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
是不是你們銷項(xiàng)稅額確認(rèn)的少呢?
是,確認(rèn)的少,直白點(diǎn)就是一些都不用開具發(fā)票,求支招降低預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。
您這種情況正確做法就是收入得確認(rèn)了,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額才能正常抵扣,不然進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票就會(huì)越留越多。
1進(jìn)項(xiàng)發(fā)票越來越多,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn) 2現(xiàn)在可以有留抵稅額了?
現(xiàn)在可以留抵稅額退稅,進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票你不抵扣,賬上庫存商品金額就會(huì)越來越多
老師,之前是不是有一段時(shí)間不能有留抵,大概22年12月份之前,23年我沒有太多關(guān)注這個(gè),22年退留抵的時(shí)候來查賬了,現(xiàn)在可以有留抵,也不用退也不用查了?
原來要查賬,現(xiàn)在來留抵稅額退稅一般都不會(huì)去查賬的
從什么時(shí)候開始的
您說的是不差賬的嗎
不開始查了從什么時(shí)候開始了 我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有入庫存商品,就當(dāng)沒有收到這個(gè)票,庫存商品還能漲???都是哪個(gè)月需要抵扣,哪個(gè)月勾選。還是說您說的是倉庫
哦,您這種情況肯定不會(huì)多,不差賬看當(dāng)?shù)厍闆r了,沒有統(tǒng)一說不查賬的這個(gè)時(shí)間
1您的意思是有留抵稅額的不一定會(huì)不會(huì)查賬,得看當(dāng)?shù)兀瑧?yīng)該是沒有之前的嚴(yán)了是不是? 2回到起點(diǎn),我大量進(jìn)項(xiàng)有沒有風(fēng)險(xiǎn),我現(xiàn)在每一月都繳稅,多少交點(diǎn)
第一就是我說對(duì)這樣,沒有之前查的嚴(yán)了 大量進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)了稅務(wù)局也會(huì)關(guān)注的,畢竟這么多不證也不正常
我以后讓銷售方晚些開具給我,是不是也是一個(gè)辦法,不知道還有沒有辦法能降下來
這個(gè)辦法也可以,也可以多做一些無票收入也可以再認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅額