同學,你好 按照13%繳納增值稅
我單位是一般納稅人,2018年60萬買了一輛車,進賬稅款抵扣?,F(xiàn)在40萬賣掉,請問需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!我公司在轉(zhuǎn)一般納稅人之前購入的車輛,現(xiàn)在已專為一般納稅人快一年了,請問老師當時購買車輛的增值稅能抵扣嗎?
請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進項稅額以抵扣,現(xiàn)在要賣這車270萬,請問怎么交稅
請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進項稅額以抵扣,現(xiàn)在要賣這車270萬,請問怎么交稅嗎
老師好,我司是一般納稅人,之前購買的車輛,已抵了進項,請問這車輛多少年之后才能夠轉(zhuǎn)讓給私人
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,個體工商戶開機械租賃的發(fā)票,合同里注明操作員歸個體戶負責,這樣發(fā)票的稅率應(yīng)該是多少
經(jīng)紀代理服務(wù)訂機票開發(fā)票需不需要備注
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應(yīng)交
那如果是當時取得的普票,沒有認證抵扣請問怎么交稅呢?
同學,你好 那就簡易計稅按照3%
哦,是不是還可以減按2%呢
同學,你好 嗯嗯,是的
請問有具體的文嗎
具體參考《關(guān)于在全國開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點稅收政策的通知》(財稅[2013]37號)附件2。 1、一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn) 依據(jù)財稅[2009]9號規(guī)定,需要區(qū)分兩種情況處理。 (1)銷售未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn) 一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
那請問剩余折舊怎么處理呢?
同學,你好 轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理
那假如還有剩余200萬的折舊,請問怎么賬務(wù)處理呢?
同學,你好 可以參考 借:固定資產(chǎn)清理? 200 累計折舊? 300 貸:固定資產(chǎn)? 500
要是按13%交稅,請問誰開票,怎樣交稅呢?是二手車市場給代開票嗎
同學,你好 二手車市場開具二手車交易發(fā)票 你們企業(yè)開具增值稅發(fā)票,也可以不開,做無票收入
可以不去二手車交易市場嗎?直接賣,能行嗎
同學,你好 不行,對方過不了戶