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請問老師,公司一般納稅人,之前買了一輛車290萬,進項稅額以抵扣,現(xiàn)在要賣這車270萬,請問怎么交稅

2024-07-29 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-29 11:04

你好,你抵扣過的話就是按照13%來交稅。

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快賬用戶1531 追問 2024-07-29 11:53

那270萬*13%=351000元,老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 11:55

你好!不含稅270的話就是這樣子算。

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快賬用戶1531 追問 2024-07-29 12:03

那如果開進來時是普票沒有抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-29 12:06

你好!沒有抵扣,按3%減按2%繳納

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快賬用戶1531 追問 2024-07-29 13:48

公司是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-07-29 13:50

你好沒有抵扣過,就是按照上面的3%減按2%收。

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快賬用戶1531 追問 2024-07-29 15:03

請問這個有政策嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 15:09

你好!按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%(財稅2014.57)(國家稅務(wù)總局公告2014年第36號)

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你好,你抵扣過的話就是按照13%來交稅。
2024-07-29
同學(xué),你好 按照13%繳納增值稅
2024-07-31
您好,同學(xué),如果涉及到損益是需要交納的。
2020-04-28
增值稅13% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅看利潤
2021-10-15
第一個正常抵扣就可以了,你銷售出去正常交稅。
2023-08-18
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