您好,我們不在中間賺差價么,掛往來科目 借:銀行 貸:其他應付款-食堂 借:其他應付款-校長 貸:銀行 借:其他應付款-食堂 貸:其他應付款-校長
餐飲A公司承包學校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購,每月末學校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應商貨款,2、窗口的收入打給老板個人,給學校交營業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實際上公司就掙20%的管理費,現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請老師順便幫謝一下會計分錄,謝謝!
老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費或項目經(jīng)費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經(jīng)費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經(jīng)費財務會計和預算會計怎么做分錄?謝謝!
12月支付的伙食費200萬 但實際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個差額用什么會計分錄呢? 當時我計提成本的時候 借:主營業(yè)務成本190萬 貸:應付賬款190萬 實際支付時 借:應付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個差額我如何做會計分錄好呢?
收到學生伙食費后轉入校長私人帳戶 統(tǒng)一支付食堂開支費用,請問用什么科目?如何做分錄?
老師,我們員工自己采買食材自己做飯,請問這個菜錢我們固定每個月按人頭打入一個員工的賬號,這個屬于福利費,我們這種方式屬于內(nèi)部食堂么? 企業(yè)內(nèi)部設立員工食堂,將餐費補貼撥付給食堂的支出,職工福利費應該單獨設置賬冊,請問需要什么才能稅前扣除? 轉給固定賬戶后,結算票據(jù)后,結余的費用,這部分需要退回么?還是不用退回也可以按照轉出的菜錢來稅前扣除?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費回撥 是 借銀行存款 貸管理費用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進稅務局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務師課件視頻
老師,員工日常公務上班的交通費用,公司報銷的,怎么做賬
請問如何處理眼鏡廠的帳務?
朋友您好,新問題辛苦您的問答區(qū)重新提問好不好,我們答疑是一題一答的,還請您理解和原諒