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老師,你好!行政事業(yè)單位從公用經(jīng)費或項目經(jīng)費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現(xiàn)在是一體化系統(tǒng),是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業(yè)局把社保補貼轉(zhuǎn)入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經(jīng)費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經(jīng)費財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做分錄?謝謝!

2023-01-05 01:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-05 02:11

同學(xué) 你好 很高興為你解答 請稍候

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:16

墊付 借:其他應(yīng)收款 貸:公用經(jīng)費/某項目經(jīng)費 此會計分錄沒有預(yù)算會計

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:18

收到墊付 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 沒有預(yù)算會計

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:20

銀行轉(zhuǎn)到公用經(jīng)費 借:公用經(jīng)費/xX項目經(jīng)費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:20

行政事業(yè)單位在日常工作有時會發(fā)生本應(yīng)該使用財政預(yù)算資金支付的款項,但由于發(fā)生特殊情況,經(jīng)財政部門批準(zhǔn)后,先用本單位實有資金賬戶資金墊付相關(guān)支出,以后再通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶的行為。針對于歸墊資金的業(yè)務(wù),單位應(yīng)當(dāng)按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理: 一、用本單位實有資金賬戶資金墊付相關(guān)支出時,按照墊付的資金金額,借記“其他應(yīng)收款”科目,貸記“銀行存款”科目;預(yù)算會計不做處理。 二、通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶時,按照歸墊的資金金額,借記“銀行存款”科目,貸記“財政撥款收入”科目,并按照相同的金額,借記“業(yè)務(wù)活動費用”等科目,貸記“其他應(yīng)收款”科目;同時,在預(yù)算會計中,按照相同的金額,借記“行政支出”“事業(yè)支出”等科目,貸記“財政撥款預(yù)算收入”科目。

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:31

老師,前兩步墊付和收到墊付款我也是這樣做的,現(xiàn)在糾結(jié)的是,銀行存款轉(zhuǎn)到公用經(jīng)費的預(yù)算會計怎么做?借銀行存款,貸財政撥款預(yù)算收入?這樣記是否合理?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:33

沒有預(yù)算 收到墊付資金 因為你們這是屬于自己內(nèi)部資金墊付 有預(yù)算是通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶時,才使用得到

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:38

那支出的時候呢?財務(wù)會計是借業(yè)務(wù)活動費用,貸銀行存款。那預(yù)算會計直接借行政支出,貸財政撥款預(yù)算收入?這樣的話,支出的時候是從銀行存款支出的,也就是預(yù)算會計里的資金結(jié)存,和支出憑證不相符啊

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:41

同學(xué) 你好 你看一下分錄 銀行存款一借一貸是平的

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:42

你這個業(yè)務(wù)也只是一個內(nèi)部的墊資(相當(dāng)于一個往來)問題

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:46

老師財務(wù)會計我明白。就是這個錢本來應(yīng)該是財政直接支付的額度,后面這個錢不是到銀行存款了嗎?我再用這個錢的時候,財務(wù)會計是借業(yè)務(wù)活動費,貸銀行存款。那預(yù)算會計的貸方應(yīng)該是什么?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:49

用銀行存款支出了公用經(jīng)費或項目支出。(相當(dāng)于從銀行存款里面轉(zhuǎn)回到公用經(jīng)費 銀行存款只是一個過渡用的 這里) 銀行轉(zhuǎn)到公用經(jīng)費 借:公用經(jīng)費/xX項目經(jīng)費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:54

按照同學(xué)你的理解 可以做會計分錄 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:公用經(jīng)費 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)算會計 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:銀行存款

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:59

老師,按照你的講解,我明白了。按照我的理解,預(yù)算會計這樣做分錄的話,沒有體現(xiàn)財政撥款預(yù)算收入啊,那和財政撥款收入對不上。

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:22

同學(xué) 你好 預(yù)算分錄 借:資金結(jié)存 貸:財政預(yù)算撥款收入

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:23

這個是會計分錄銀行存款 收款對應(yīng)的預(yù)算會計分錄

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 03:31

墊付 借:其他應(yīng)收款 貸:財政撥款收入 此會計分錄沒有預(yù)算會計 收到墊付 財務(wù)會計:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存 貸:財政撥款預(yù)算收入 支出: 財務(wù)會計:借:業(yè)務(wù)活動費 貸:銀行存款 預(yù)算會計:借:行政支出 貸:資金結(jié)存 老師,完整的下來這樣做對嗎?

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 03:33

謝謝老師半夜給我解答問題,您辛苦了!

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:37

同學(xué) 你好 對的呢 不用謝 能幫助到你 老師也是很開心的哦 幫老師給個五星好評哦

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2021-12-15
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