你好,有單獨(dú)繳納滯納金嗎?如果是的話,需要。
#提問(wèn)#老師2019年匯算清繳補(bǔ)交22萬(wàn),滯納金7萬(wàn)多,怎么做賬,需要計(jì)提稅款再支付嗎 還有滯納金7萬(wàn)多需要單獨(dú)體現(xiàn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎還是直接29萬(wàn)記入稅里
2019年稅金發(fā)票我們有30萬(wàn)發(fā)票虛開。要繳納5000元企業(yè)所得稅和滯納金。原來(lái)2019年會(huì)計(jì)分錄是:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 、應(yīng)付賬款-蘭 30.現(xiàn)在2022年賬上還是應(yīng)付賬款-蘭 30?,F(xiàn)在補(bǔ)交這個(gè)稅金的會(huì)計(jì)分錄和截止這個(gè)30萬(wàn)怎么寫具體會(huì)計(jì)分錄
老師好,交城鎮(zhèn)土地使用稅的時(shí)候產(chǎn)生了滯納金,完稅證明上有單獨(dú)列滯納金,金額大概200,賬務(wù)上能不體現(xiàn)嗎,直接做借稅金及附加,貸應(yīng)交土地使用稅
老師好,交城鎮(zhèn)土地使用稅的時(shí)候產(chǎn)生了滯納金,完稅證明上有單獨(dú)列滯納金,金額大概200,賬務(wù)上能不體現(xiàn)嗎,直接做借稅金及附加,貸應(yīng)交土地使用稅
然后增值稅從2019年改報(bào)表改到2023年,19年補(bǔ)交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975,抵減了,現(xiàn)在欠增值稅162822.24元,附加稅23135.69元,抵減了滯納金23875.09元,這錢公司沒錢,交不了,報(bào)表都改了,這個(gè)賬上分錄用寫嗎,還是不要體現(xiàn),到時(shí)候繳納時(shí)做賬
郭老師,我們下游開票,虛開了,被稅務(wù)查到,要我們不列成本費(fèi)用,我們?cè)趺磳懻f(shuō)明
我們公司借款給股東的另一個(gè)公司,借款金額10萬(wàn),每月利息是6厘,我現(xiàn)在借款的賬和利息賬做,怎么做分錄
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說(shuō)按收到的大類開出去就行
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過(guò)來(lái)授課,對(duì)方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,請(qǐng)問(wèn)一下老師,收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?分錄1→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅5300貸:銀行5300但是這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)一直掛賬5300,怎么做才會(huì)平應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)科目。麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
公司貼了封條了,一年都沒業(yè)務(wù),匯算清繳的數(shù)據(jù)該咋填啊,是不是資產(chǎn)負(fù)債表期初期末數(shù)一樣,利潤(rùn)表的本期是0或者起初和期末也一樣?這個(gè)數(shù)據(jù)我也不敢亂寫啊
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 賬載金額取“應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn))”等明細(xì)科目貸方累計(jì)發(fā)生額是60411.11,包含計(jì)提有2025年1月的數(shù)據(jù),這個(gè)也要算上嗎?和借方累計(jì)發(fā)生額是56955.96,有差額,怎么填稅收金額和納稅調(diào)整金額是?
公司花一千多萬(wàn)購(gòu)買的土地和房產(chǎn),做工廠,要分別入無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)嗎,還是一起入到固定資產(chǎn)里
老師您好,公司收到買酒的發(fā)票,對(duì)方開成了專票,賬務(wù)該怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)稅額該怎樣處理?
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過(guò)來(lái)授課,對(duì)方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,請(qǐng)問(wèn)一下老師,收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,請(qǐng)教一下,對(duì)方公司要求我方開產(chǎn)品推廣費(fèi)合規(guī)嗎?
和稅費(fèi)一起扣款的也要體現(xiàn)出來(lái)嗎
對(duì)的是的,需要的,因?yàn)檫@個(gè)滯納金需要納稅調(diào)增不允許抵扣
那如果把銀行回單附在憑證上可以嗎
回單上顯示的是增值稅總額 沒有顯示滯納金部分
可以的,你實(shí)際需要交多少稅款和滯納金能分開?
不分開可行嗎
還是就用完稅憑證不用回單了?
不可以的,你沒有原始憑證,你知道實(shí)際支付了多少都可以做這個(gè)和原始憑證沒有關(guān)系。主要是因?yàn)檫@個(gè)稅收滯納金,你匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增的。
計(jì)提只需要計(jì)提稅費(fèi)部分 滯納金入個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就行是嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。
還是包含滯納金部分都做以前年度損益?
你好,滯納金做營(yíng)業(yè)外支出滯納金,這個(gè)收到了嗎?不管是以前年度還是今年的。