是的,更正了賬,相關(guān)的報(bào)表同時(shí)需要更正
老師因工作需要,我想把把去年的利潤表由虧損更改為盈利,以前年度有虧損,第四季度也不用繳納所得稅,我把第四季度的費(fèi)用降低了,利潤表就變成盈利了,資產(chǎn)負(fù)債表我要更改哪些科目的數(shù)據(jù)呢
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
如果今年9月發(fā)現(xiàn)去年少做20萬的收入,9月調(diào)了錯(cuò)賬,之后要去稅務(wù)局更改去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表、4季度的所得稅預(yù)繳表和2022年匯算表。請問今年一、二季度的報(bào)表和預(yù)繳表還需要改嗎?
老師,我們更改了第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,利潤表也需要更改,那資產(chǎn)負(fù)債表需要更改嗎?
老師,我們更改了23年第四季度的企業(yè)所得稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表是不是也是要看第四季度的企業(yè)所得稅更改?資產(chǎn)負(fù)債表就看2023年12月更改就行是嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
7月份把工資從成本里調(diào)出來了,是調(diào)整這個(gè)月成本,還是調(diào)整2季度的成本?
關(guān)鍵是你都更正申報(bào)了稅,那么需要更正當(dāng)月的報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅報(bào)表要相對(duì)應(yīng)是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
二季度沒有業(yè)務(wù),主營業(yè)務(wù)收入和成本都是0,如果調(diào)整成本,成本那填負(fù)數(shù)嗎?
那么你計(jì)入沖管理費(fèi)用