你好,不影響交稅的,可以不用修改的。
老師好!請問在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下問題:1、申報(bào)表利潤總額與利潤表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致,這樣影響大不?因先申報(bào)所得稅后來上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)過賬
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯(cuò)外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送,企業(yè)所得稅還未申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)有誤,怎么進(jìn)行更正申報(bào)?麻煩老師給一個(gè)詳細(xì)的更正操作流程,謝謝!
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
老師,第三季度所得稅資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)值錯(cuò)誤,不影響利潤表。過了申報(bào)期才發(fā)現(xiàn)錯(cuò),需不需要在電子稅務(wù)局更正報(bào)表?
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
不影響利潤和交稅,只影響資產(chǎn)總額和負(fù)債總額,就不用修改了對吧?
可以的,可以這么做的。