你好!這個(gè)沒什么區(qū)別。只是一個(gè)股東和2個(gè)股東的差異 稅收方面現(xiàn)在都一樣
老師好!現(xiàn)在我這邊的情況是:原公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),法人A占股100%,現(xiàn)在要把股權(quán)變更成股東B占股99% 、股東A(法人)占股1%,對(duì)外是這種形式,但是對(duì)內(nèi)這個(gè)公司的股權(quán)都是B股東的100%,(法人不參與經(jīng)營(yíng)管理,只屬于每個(gè)月發(fā)工資)這個(gè)除了股權(quán)變更,還有公司的形式是不是也要變更呀(因?yàn)橐郧笆莻€(gè)人獨(dú)資,現(xiàn)在要把公司變成什么形式好呢)
老師,我想問一個(gè)股權(quán)變更涉稅的問題 現(xiàn)有2個(gè)自然人股東投資200萬(實(shí)繳100萬)設(shè)立的一家A公司,A公司有5家全資子公司,到今年8月為止,A公司的財(cái)務(wù)合并報(bào)表是虧損約60萬?,F(xiàn)在想變更股權(quán)形式,想在2個(gè)自然人股東與A公司中間加一層公司B來持股A公司,最終就是2個(gè)自然人股東投資100萬持股B公司,然后B公司投資100萬持股A公司。然后有兩個(gè)問題:第一,我們變更股權(quán)的正規(guī)流程是什么樣得呢?第二,像這種變更股權(quán)需要繳納哪些稅金?繳納多少呢?
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權(quán)變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質(zhì)的,就是一對(duì)一的轉(zhuǎn)讓,因?yàn)槭瞧絻r(jià)轉(zhuǎn)讓,然后就沒有涉及到那個(gè)企業(yè)所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業(yè)個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓的話,可能會(huì)涉及到個(gè)人所得稅,可是企業(yè)股資金進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的話,如果說是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的情況下,他是不會(huì)涉及到那個(gè)企業(yè)所得稅嗎?就是轉(zhuǎn)讓的過程中,他是不看那個(gè),資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)所有的權(quán)益和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)指標(biāo)嗎?
老師,我想咨詢一下,我們公司有兩個(gè)法人股東共同出資構(gòu)成,a股東(從全民所有制變更為國(guó)有獨(dú)資有限公司)占比30%,b法人股東占比70%,股東a沒有實(shí)際出資,只是認(rèn)繳。股東b有認(rèn)繳部分也有實(shí)繳部分,現(xiàn)在因其他原因?qū)е聼o法繼續(xù)合作,并且股東a要退出公司并把占比30%的股份轉(zhuǎn)讓給一個(gè)自然人。需要怎么走流程?我該咨詢誰,準(zhǔn)備哪些資料?
我公司原為有限公司,有兩個(gè)股東,因另一個(gè)股東退出,法人準(zhǔn)備收購(gòu)股權(quán),變更為個(gè)人獨(dú)資企業(yè),請(qǐng)問變更后公司性質(zhì)會(huì)有那些變化,涉稅方面會(huì)有什么變化,像這種情況是找新股東好呢還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
請(qǐng)問老師,外貿(mào)公司沒有生產(chǎn)能力,如何實(shí)用進(jìn)料加工手冊(cè)進(jìn)出口?
老師,現(xiàn)在在原2024.12月資產(chǎn)負(fù)債表(調(diào)整后的)基礎(chǔ)上,然后根據(jù)2025.1一3月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及余額,編制新表,怎么編???
資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)來源是哪里,是否需要重分類
老師,出售二手車,車管所出具發(fā)票后,公司還需要再開一張發(fā)票,如果沒有開,要繳納13%的銷項(xiàng)稅是嗎?
不理解,不是按銷售額來5%支付租金,最低都要150萬,為何就按100萬來計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債
老師,月末銀行利息收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅,我們公司分項(xiàng)目好幾個(gè)項(xiàng)目,那收入這塊我是不是的分開,比如主營(yíng)收入-**項(xiàng)目派遣服務(wù)費(fèi),成本這塊也是主營(yíng)成本-**項(xiàng)目人工工資,主營(yíng)成本-**人工社保費(fèi),是這樣賬務(wù)處理嗎?
居民企業(yè)之間借款利息可以稅前扣除嘛,需要什么手續(xù)?
我公司是合伙企業(yè),2024年9月多抵扣了一張作廢發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元,2024年11月做賬才發(fā)現(xiàn)多抵扣了3.69元,11月份更正報(bào)表的時(shí)候更正錯(cuò)到10月份的報(bào)表,在10月份的報(bào)表上更正了,11月份繳納了3.69元的未交增值稅以及滯納金,現(xiàn)在9月份會(huì)計(jì)賬務(wù)和稅務(wù)報(bào)表金額相差3.69元,這個(gè)賬在2024年9月份、10月份、11月份怎么調(diào),分錄怎么寫?
你好老師,按照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。土地的租賃費(fèi)是用使用權(quán)資產(chǎn)核算還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行核算
我剛查了下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用交企業(yè)所得稅,交個(gè)人所得稅,哪個(gè)費(fèi)用更高
你好!是這樣,一個(gè)人,可以做個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(繳個(gè)稅),也可以是自然人獨(dú)資企業(yè)(交企業(yè)所得稅) 看i打算做哪個(gè)