同學你好 沒有利潤也沒有調(diào)增的就不涉及企業(yè)所得稅了
你好,老師,我想問一下,就是我們公司現(xiàn)在要進行股權(quán)變更,總共兩個股東,一個監(jiān)事,一個執(zhí)行董事,這兩個股東的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了另一個公司,而這兩個股東也是那個公司的股東。所以我想問問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了以后,公司的監(jiān)事和執(zhí)行董事能不能還是原來的這兩個股東。但是我們公司沒有給他們發(fā)工資,可以嘛?還有就是我們公司現(xiàn)在法人也要變成那個公司的法人。兩個公司一個法人可以嘛?
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應該是在交那個所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
是這樣的,這一次的話,我們做了一次股權(quán)變更,我們的股東的話就是法人股東公司性質(zhì)的,就是一對一的轉(zhuǎn)讓,因為是平價轉(zhuǎn)讓,然后就沒有涉及到那個企業(yè)所得稅就只有印花稅,我就想問一下,就是企業(yè)個人股東轉(zhuǎn)讓的話,可能會涉及到個人所得稅,可是企業(yè)股資金進行轉(zhuǎn)讓的話,如果說是平價轉(zhuǎn)讓的情況下,他是不會涉及到那個企業(yè)所得稅嗎?就是轉(zhuǎn)讓的過程中,他是不看那個,資產(chǎn)負債表的那個所有的權(quán)益和未分配利潤這兩個指標嗎?
老師 請問一下 我們公司的股東是兩家合伙企業(yè) 現(xiàn)在要把股份轉(zhuǎn)讓給另一個公司 這種的話 需要涉及到那些稅呢 稅率是好多 也就是A公司的股東是B C兩個合伙企業(yè) 現(xiàn)在BC要把這個股份轉(zhuǎn)讓給D公司 在轉(zhuǎn)讓的時候需要繳納那些稅 我們A公司的未分配利潤窩窩負的哈
老師你好!我公司將個人股東的股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓,屬于直系親屬之間轉(zhuǎn)讓,但公司有房產(chǎn)土地,請問,是否需要評估后再轉(zhuǎn)讓?假如房產(chǎn)土地原值2000萬,已提折舊1200萬,現(xiàn)評估價為4000萬,如果平價轉(zhuǎn)讓的話(按2000萬)應當不涉及個人所得稅,但是,如果按評估價轉(zhuǎn)讓的話,是否需要繳納個人所得稅?受讓方受讓后,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是否要變更為4000萬?公司是否涉及企業(yè)所得稅?謝謝!
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?