你好,銷(xiāo)售出去是減易計(jì)稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,是這意思嗎?
建筑企業(yè)開(kāi)了簡(jiǎn)易征收3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還有9%的工程款發(fā)票,收到的進(jìn)項(xiàng)票中有材料的也有3%勞務(wù)費(fèi)的.可以全部認(rèn)證嗎?
老師你好,建筑企業(yè)老頂目選擇了簡(jiǎn)易征收,是開(kāi)3%征收率的普票還是專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)享受簡(jiǎn)易征收政策,開(kāi)具3%發(fā)票,如果進(jìn)項(xiàng)涉及的供應(yīng)商有的是簡(jiǎn)易征收,有的不是,同樣的產(chǎn)品名稱(chēng),規(guī)格不完全一致的情況下,13% 的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)不認(rèn)證
老師我單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到專(zhuān)票應(yīng)該怎么處理,在認(rèn)證平臺(tái)怎么做
有簡(jiǎn)易征收的企業(yè)認(rèn)證了3%的專(zhuān)票,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,公司跟客戶(hù)通過(guò)保理貸款業(yè)務(wù),還款給公司,那么這筆賬是記入客戶(hù)科目明細(xì)里,還是記入轉(zhuǎn)賬銀行的科目明細(xì)里
實(shí)際工作中,老板沒(méi)有在公司發(fā)工資,公司繳納社保費(fèi),請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅工資怎么申報(bào)
物流運(yùn)輸行業(yè)付款給人家做賬分錄
老師,這個(gè)增值稅稅率表找誰(shuí)發(fā)一下
一般納稅人的增值稅和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣這里,請(qǐng)問(wèn)老師怎么填寫(xiě)申報(bào)?
老師怎么獲得和進(jìn)入快件軟件
溢價(jià)轉(zhuǎn)讓企業(yè)股權(quán)涉及的稅費(fèi)有哪些?分錄怎么處理?謝謝
報(bào)關(guān)出口cif成交方式運(yùn)費(fèi)發(fā)票要怎么開(kāi)?
融資報(bào)表對(duì)資產(chǎn)總額有要求嗎?今年小是不是不合理?
老師,員工23年度和24年度的銷(xiāo)售提成沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放,今年打算給發(fā)放,賬務(wù)上怎么處理合適
對(duì)的是,這個(gè)意思
你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
跟正常的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一樣不,我們轉(zhuǎn)出對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?賬務(wù)也一樣
對(duì)方不需要紅沖的,你直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借成本等 帶應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
申報(bào)表填寫(xiě)也是一樣的嗎
申報(bào)表需要再付表二里面免稅簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)有這一項(xiàng)的就在其他
好的,知道了謝謝,我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是做紅字信息表嗎?
不需要的,不用確認(rèn)單的
那是應(yīng)該怎么做
你好,你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表2里面填寫(xiě)了就可以的。賬上加稅合計(jì)正常做成本費(fèi)用。
好的,意思就是不用做紅字信息表,申報(bào)的時(shí)候在附表2填寫(xiě)就可以了對(duì)吧
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。