您好,進(jìn)項稅額這里正常是自動取數(shù)的,第一個截圖勾選認(rèn)證后還有一步提交操作
老師請問一般納稅人稅盤和服務(wù)費抵增值稅的是填寫在增值稅納稅申報表的第二十三行應(yīng)納稅額減增額這里嗎?
老師,一般納稅人申報增值稅,如果不想抵扣進(jìn)項發(fā)票,還怎么操作呢?
老師,一般納稅人,火車票進(jìn)項抵扣,是在增值稅申報里嗎?
老師,購進(jìn)旅客運輸服務(wù)的計算抵扣的進(jìn)項稅額填寫增值稅一般納稅人申報表哪一列
老師,個稅已申報,稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報人員,怎么辦呢?
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔(dān),那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費用的進(jìn)項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬???