您好,補(bǔ)計(jì)提就可以了
所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個(gè)月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計(jì)提并申報(bào),現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
老師,上一年度年終獎(jiǎng)計(jì)提了,但是沒發(fā)放,今年應(yīng)該會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理呢,
#提問#老師好!我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年有900多的費(fèi)用沒有計(jì)提,發(fā)票是24年開的,但發(fā)票有寫是23年的賬單,需要在24年做以前年度損益調(diào)整嗎?金額這么小,怎么處理合適呢
老師您好,23年12月份的工資前任會(huì)計(jì)沒有做計(jì)提和發(fā)放,我把它補(bǔ)提到24年第一季度的憑證里面,那計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好,23年給員工發(fā)放工資10來萬,員工是團(tuán)伙詐騙犯,到24年的時(shí)候法院追回了發(fā)放的工資,24年單位也沒員工了,23年會(huì)計(jì)分錄,借,銷售費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,24年退回的工資怎么寫分錄了,24年單位沒有員工,也沒有什么費(fèi)用
庫存商品賬面比實(shí)際多了,但是找不出來是哪年什么時(shí)候的錯(cuò)誤了,怎么辦?
老師,財(cái)報(bào)里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人去稅務(wù)局代開銷售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
老師,請(qǐng)問下2016年到2024年進(jìn)項(xiàng)專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問了一個(gè)文員工作。然后他說你有中級(jí),做文員不是有點(diǎn)大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計(jì)提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計(jì)提的時(shí)候可以按減半德金額計(jì)提嗎
汽車銷售公司,客戶購車貸款把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到汽車銷售公司,出來車輛的貸款還有保險(xiǎn)和車購稅,我公司把車款收下后,保險(xiǎn)和稅款可以直接支取嗎?
老師 我新接手一個(gè)公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當(dāng)天又給另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
老師,9號(hào)就是今天離職,每月工資5000,這個(gè)月應(yīng)該開多少錢,1號(hào)是周日,是不是也應(yīng)該算在內(nèi),用5000/30*9=1500
借,以前年度損益調(diào)整嗎?還是可以直接計(jì)入銷售費(fèi)用呢?
借以前年度損益調(diào)整這個(gè)就可以
老師,那個(gè)稅申報(bào)時(shí)給累計(jì)加到當(dāng)月工資合并申報(bào)嗎?比如24年銷售提成10萬,本月工資10000,那下月申報(bào)時(shí)工資按110000申報(bào)嗎?還是說修改以前年度個(gè)稅申報(bào)表,補(bǔ)申報(bào)呢?
如果用以前年度,還要去更正報(bào)表哦,
如果申報(bào)到現(xiàn)在,就入銷售費(fèi)用就可以
是的,是的,這個(gè)并入工資申報(bào)就呆以
如果用以前年度科目,更正報(bào)表,有稅費(fèi),是不是還要繳納滯納金?
已經(jīng)匯算清繳完事了,還能計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?不會(huì)有預(yù)警嗎?
入這個(gè)賬是可以,但要更正報(bào)表
老師,那24年的銷售提成是按月分?jǐn)傂薷纳陥?bào)表?還是一次性計(jì)入到24年12月份合并申報(bào)?
直接修改匯算清繳年表就可以
老師,那如果入銷售費(fèi)用,跟本月一同發(fā)放,那豈不是要繳納比較多的稅費(fèi)?
你放到前面申報(bào)也一樣產(chǎn)生稅的
好的,謝謝老師耐心解答!
不客氣,很高興幫你